×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 58
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626

    Продажа ОС

    Здравствуйте! Подскажите мне пожалуйста, мы давно купили ОС и оно у нас до сих пор стоит на 08 счете, а сейчас мы решили его продать. Какие мои действия? Я должна его ввести в экспл., а потом продать? Что будет с НДС, ведь т.к. на сч.08, мы его не возмещали его. Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Что будет с НДС, ведь т.к. на сч.08, мы его не возмещали его.
    зря не возмещали то...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    А разве можно возмещать НДС по ОС без ввода в эксплуатацию? Вернее знаю, что это спорный момент, поэтому решили не рисковать

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    Все еще жду помощи

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    чтоб не потерять входящий ндс, лучше ввести в эксплуатацию, месяц-два, эксплуатировать, а потом продать. только налог на имущество еще возникнет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    налог на имущество возникает и с 08 счета.
    Если совсем не использовали-переведите на 41 счет, при продаже -начислить НДС и принять к вычету от поставщика ( есть вероятность, что при проверке налоговая откажет в вычете на основании того , что право на вычет возникло в момент постановке на учет, при наличии счет-фактуры, но может быть у Вас есть необлагаемые операции?- тогда можно было бы объяснить, что еще не знали в какой деятельности будет использоваться это имущество). ИМХО.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    налог на имущество возникает и с 08 счета.
    да ну?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    тогда можно было бы объяснить, что еще не знали в какой деятельности будет использоваться это имущество
    класное объянение для товара, который обл по заранее определенной ставке

  9. #9
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Сафа, налог на имущество возникает и с 08 счета.
    давно? или недавно?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    чтоб не потерять входящий ндс, лучше ввести в эксплуатацию, месяц-два, эксплуатировать, а потом продать. только налог на имущество еще возникнет
    марусяО,спасибо! Дело в том, что если мы его введем в эксп., то у нас возникнет вид деятельности производство, а мы не хотим этого показывать. Поэтому хотим оформить продажу, да и прибыль в этом квартале надо показать, т.к. у нас убытки. Но НДС.... жалко терять, там почти 40000. А если я его все-таки решу ввести в эксп., то при продаже налог на им-во я уже перестану платить? Какие будут проводки продажи?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    скорее
    давно
    , а если совсем давно -давно с 97 (раньше 31 был) тоже налог на имущество считали

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    то при продаже налог на им-во я уже перестану платить
    налог на имущество расчитывается среднегодовой, поэтому скорее всего если в начале года введете в экспл и быстро продадите, то авансы по налогу будут больще, чем годовой налог.
    Какие будут проводки продажи?
    реализация через 91 счет, че совсем сложно?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    Нет, не совсем, просто тут было мнение, что налог на им-во уже с 08 счета, вот я и решила уточнить, на всякий случай, может уже и продажа ОС не с 91. А если сразу с 08 продать, то НДС тютю без вариантов? Или продка Д91/1 К08 сама по себе некорректна?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Налог на имущество:
    Объект н/о- учитываемое на балансе в качестве ОС в соответствии с установленным порядком ведения б/у.

    ПБУ 6
    4. Актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия:

    а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

    б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

    в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

    г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

    Это раньше было-"используется", а теперь "предназначен"
    Если у меня на 08 числится монитор-я смогу доказать. что он не предназначен для использования, а если компьютер-не смогу отбиться от налога на имущество.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    ПБУ 6
    3. Настоящее Положение не применяется в отношении:
    машин, оборудования и иных аналогичных предметов, числящихся как готовые изделия на складах организаций-изготовителей, как товары - на складах организаций, осуществляющих торговую деятельность;
    предметов, сданных в монтаж или подлежащих монтажу, находящихся в пути;
    капитальных и финансовых вложений.

    34н

    41. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, иных материальных объектов длительного пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и переселению в связи со строительством, на подготовку кадров для вновь строящихся организаций и другие).

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    А на мой вопрос кто-ниб. ответит? Как бы Вы поступили в этом случае? Млин, как я ненавижу директоров, которые сначала делают, потом думают....

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    что если мы его введем в эксп., то у нас возникнет вид деятельности производство
    а че вам мешает пр-во показать? вводите в эксплуатацию - проверяете работу этого станка и т.д.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    относятся не оформленные актами приемки-передачи основных средств и иными документами
    на основании каких документов поставили на 08 счет?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    класное объянение для товара, который обл по заранее определенной ставке
    я могу приобрести товар по ставке 18%, а использовать в деятельности, необлагаемой НДС.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    могу приобрести товар по ставке 18%, а использовать в деятельности, необлагаемой НДС.
    можете, только для вас это скорее не товар для перепродажи

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    а че вам мешает пр-во показать? вводите в эксплуатацию - проверяете работу этого станка и т.д.
    А потом? Просто передумали его использовать или что? У нас в фирме всего 3 чел числится - я, директор, да менеджер))) Т.е. производством заниматся некому, если мы производство начнем показывать, то это сотрудника надо брать, чтобы он этим занимался, ЗП ему платить.....

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    это сотрудника надо брать, чтобы он этим занимался, ЗП ему платить.....
    да че так усложнять - введите в экспл в апреле, в мае продайте.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Не понимаю почему так необходимо вводить это имущество в эксплуатацию?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    Извините, что я туго соображаю, я с ОС давно не работала. Т.е. ввести в экспл., но производство не показывать, а потом продать? А амортизация же со след. месяца начинает начисляться. В апреле ввиду, в мае начислю амортизацию за один месяц и в отчетности за полугодие покужу и заплачу налог на им-во? А амортизационную премия в размере 10% от стоимости могу использовать (где-то читала про это)?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Не понимаю почему так необходимо вводить это имущество в эксплуатацию?
    проще ндс входящий учесть в вычете

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    А амортизационную премия в размере 10% от стоимости могу использовать
    вам это не нужно, ее востанавливать надо, и 30 % щас

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    А все остальное я правильно поняла?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    А все остальное я правильно поняла?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Сообщений
    626
    марусяО, как я Вас люблю Ну и последний вопрос, когда введу в экспл., чтобы, как Вы говорите, проверить как оно работает, я должна какой-то документ составлять, что я что-то проверила? А потом вопросов у налоговой не возникнет, что я передумала производством заниматся или их это не их дело?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    проще ндс входящий учесть в вычете
    для этого необходимо соблюдение 3 условий:
    1.ТРУ принято на учет
    2. есть счет-фактура
    3. используется в деятельности, облагаемой НДС
    Зачем рекомендовать буху связываться с протизводством, тем более в отсутосвии рабочих, и скорее всего нет помещения. не закуплены материалы. Зачем?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)