×
Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 220
  1. #1
    Drugoy
    Гость

    Метод.указания по переходу на 148н

    Вышли наконец то Методические указания по переходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету.
    №02-06-07/1411 от 30.03.2009
    Самы болезненный вопрос про основные средства отписали вообще не так как на семинарах говорили:
    объекты которые были на 01.01.2009 стоимостью от 1000 до 3000 рублей списываем Дт104 Кт 101
    обеъкты которые были на 01.01.2009 стоимостью от 10000 до 20000 так и продолжаем амортизировать
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    kurti kurti вне форума
    L`Eclisse Аватар для kurti
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от Drugoy Посмотреть сообщение
    Вышли наконец то Методические указания по переходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету.
    №02-06-07/1411 от 30.03.2009
    Самы болезненный вопрос про основные средства отписали вообще не так как на семинарах говорили:
    объекты которые были на 01.01.2009 стоимостью от 1000 до 3000 рублей списываем Дт104 Кт 101
    обеъкты которые были на 01.01.2009 стоимостью от 10000 до 20000 так и продолжаем амортизировать

    Спасибо за инфу, пойдем читать.

  3. #3
    Rat1972 Rat1972 вне форума
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от Drugoy Посмотреть сообщение
    объекты которые были на 01.01.2009 стоимостью от 1000 до 3000 рублей списываем Дт104 Кт 101
    Правильно ли я понимаю, что их нужно списать в_2009 году, а не в межотчетный период?

  4. #4
    tagir tagir вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2005
    Сообщений
    7
    у кого есть НМА? не понятно что все таки делать с НМА в пределах 1000-3000р.
    в метод.указаниях пунтк 2.1. говорит о списании при вводе в эксплуатацию в 2009 немат.активов с 1000 по 3000р.
    Но в инструкции о списании ничего не говорится (именно НМА), т.е. если следовать метод.указаниям, то будем нарушать инструкцию?

  5. #5
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понимаю, что их нужно списать в_2009 году, а не в межотчетный период?
    наверно. а как еще можно понять этот текст:
    "...на основании Справки отразить в 2009 году следующие бухгалтерские записи"

  6. #6
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Угу, на справку об изменении валюты баланса на 01.01.2009 вроде как не похоже...

  7. #7
    Rat1972 Rat1972 вне форума
    Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    А в каком именно периоде 2009 года, собственно...?

  8. #8
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    А в каком именно периоде 2009 года, собственно...?
    ага. забавная формулировка "...отразить в 2009 году..."
    ну в январе наверно ж.

  9. #9
    margo46 margo46 вне форума
    Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Отразить надо в марте, т.к. 148н вводится в действие 17 марта 2009 года.

  10. #10
    Неизвестный Неизвестный вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Вводится-то 17-марта но действует то с 1 января
    Не смешите мои пятки, тут логики нет и не будет
    Думаю не ошибусь что тонкости перехода лучше оформить если уж не в учетной политике то хотя бы локальным актом.

  11. #11
    Тайсона Тайсона вне форума
    Клерк Аватар для Тайсона
    Регистрация
    16.09.2007
    Адрес
    г.Саратов
    Сообщений
    74
    Здравствуйте, не могу найти ссылку на метод.указания, помогите пожалуйста!!!!
    Не совсем новичок

  12. #12
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Неизвестный Посмотреть сообщение
    Думаю не ошибусь что тонкости перехода лучше оформить если уж не в учетной политике то хотя бы локальным актом.
    ага, я приказ сочиняю ) большой и развернутый, точнее 3 приказа

  13. #13
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от Тайсона Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не могу найти ссылку на метод.указания, помогите пожалуйста!!!!
    ну вот же она
    http://www1.minfin.ru/common/img/upl...1_ot_30309.rar
    Plesen~ давала ее в соседней ветке.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Ссылка не открывается. Где-то ещё можно увидеть эти указания? Если у кого-то скачаны, будьте добры, отправьте:
    ljuba2000 @ mail.ru

  15. #15
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    ну вот же она .
    Если я не ошибаюсь, с сайта Минфина это письмо убрали.

  16. #16
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь, с сайта Минфина это письмо убрали.
    хм. действительно. нет его уже там.

  17. #17
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    интересно, к чему бы это?)

  18. #18
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072

  19. #19
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072

  20. #20
    BorisG BorisG вне форума
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    интересно, к чему бы это?
    Видимо стыдно стало за косяки, и готовят новый вариант.

  21. #21
    Margo_83 Margo_83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2007
    Сообщений
    112
    Видно не случайно само письмо лежало чистым бланком, без номера и подписей

  22. #22
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    не. номер там был. я точно помню

  23. #23
    София Мзеровская София Мзеровская вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2008
    Сообщений
    26
    Я была на семинаре у Романова. Он сказал , что письмо от 30.03.2009 г. № 02-06-07/1411 было на сайте Минфина. Убрали потому, что появились уточненения. 9-10 апреля ожидается исправленный уточненный вариант.
    Уточнения будут касаться счета 215 и амортизации по группе ОС , стоимостью 10 000 - 20 000 руб.

  24. #24
    desna desna вне форума
    Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    мдя...а от нас-то требуют.. а сами-то....

  25. #25
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    может и на мой вопрос по санкционированию по ПД все-таки ответят?

  26. #26
    Тайсона Тайсона вне форума
    Клерк Аватар для Тайсона
    Регистрация
    16.09.2007
    Адрес
    г.Саратов
    Сообщений
    74
    Спасибо большое!!!!!
    Не совсем новичок

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    может и на мой вопрос по санкционированию по ПД все-таки ответят?
    А в чем суть Вашего вопроса?

  28. #28
    Margo_83 Margo_83 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.02.2007
    Сообщений
    112
    не. номер там был. я точно помню
    Не, номер был только в приложени указан, а на самом письме не было.

  29. #29
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А в чем суть Вашего вопроса?
    я уже упоминала об этом в другой ветке..
    Каков порядок формирования входящих остатков по принятым бюджетным обязательствам по приносящей доход деятельности на счете 50202000 в случае, если договор на приобретение товаров, работ, услуг заключен в 2008 году. Вопрос вызван тем, что в 2008 году принятые за счет приносящей доход деятельности обязательства в учете не отражались. Каким образом должны быть отражены в учете такие бюджетные обязательства:
    - должно быть сформировано входящее сальдо по состоянию на 01.01.2009 г.,
    - отражение обязательств 2008 года отражаются как обороты в 2009 году, наравне с принятыми в 2009 году обязательствами;

  30. #30
    Plesen~ Plesen~ вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Вот по счетам имущества казны, по которым номеров счетов в плане счетов не было формируются остатки в межотчетный период:

    1.3. Перенос остатков по соответствующим аналитическим счетам бюджетного учета в части имущества, составляющего казну Российской Федерации, ...осуществляется на основании Справки с отражением в межотчетном периоде одновременно следующих бухгалтерских записей:
    ....формирование входящих остатков 2009 года -
    дебет соответствующего счета 110801000 «Недвижимое имущество в составе имущества казны», 110802000 «Движимое имущество в составе имущества казны» и кредит счета 140103000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;

Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)