×
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 220
  1. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    методика к 145н???????

  2. Клерк
    Регистрация
    29.11.2008
    Сообщений
    26
    Министерство финансов Российской Федерации направляет на замену письма от 30 марта 2009 г. № 02-06-07/1411 уточненный текст Методических указаний по переходу на новые положения Инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 148н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2009 г., регистрационный номер 13309).

    10.04.2009 г. № 02-06-07/1505

  3. Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Спасибо!!!

  4. Клерк Аватар для margo46
    Регистрация
    07.07.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,036
    Похоже, исправили как раз нужное - теперь надо доначислить амортизацию от 10000 до 20000 на ОС, введенные до 01.01.2009, Раньше было - продолжать начислять. Видно, МФ читает форумы....

  5. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    склонились к единообразию в учете -таки, и это отрадно

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Хотя мне непонятно,где вообще хоть какая то логика? Периодику теперь даже для библиотеки будем оплачивать с 226, сразу списывать на расходы и учитывать на забалансе в условной оценке руб.за единицу, стало быть должно быть Дт 40101226 Кт 30209730, тогда ПОЧЕМУ.. ту периодику, что была принята в библиотеку раньше нужно отражать Дт 40101271?? или здесь какой то особый смысл затаился, пока что непонятый.. раз учитывали как ОС, то и списывать как ОС,чтоб не нарушать отчетности?

  7. Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Сообщений
    277
    Вот самое обидное в бухгалтерской работе: вот доначислила амортизацию от 10000 до 20000 все оформила, ведомости переводные сделала, получили методические указания пришлось переделывать. Тут нате вам исправления от 10.04.2009 г. № 02-06-07/1505. Опять все переделывать!!! Ну и скажите что после этого не обидно. Сиди и по нескольку раз переделывай, а в налоговую декларации выходи по выходным делай!!! И налоги оплачивай. И текучку делай. Извините бухгалтера Просто крик души!!!

  8. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    а зачем торопилась то? у нас это в стране не полезно.. у нас поспешать надобно мееедленно... ну этот год надо было-обороты с начала года поправить, а дальше покуда не спешить у меня вот обязательства по ПД день в день идут, а вот ОС за прошлые года вообще еще не трогала

  9. L`Eclisse Аватар для kurti
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    а зачем торопилась то? у нас это в стране не полезно.. у нас поспешать надобно мееедленно... ну этот год надо было-обороты с начала года поправить, а дальше покуда не спешить у меня вот обязательства по ПД день в день идут, а вот ОС за прошлые года вообще еще не трогала
    Это точно, спешить в нашей стране наказуемо. А нам программистам из-за таких торопыг, работа всегда найдется. Наши вот тоже некоторые поторопились, хотя я предупреждала, а тепереча сижу обработку пишу, чтобы все взад возвернуть.
    Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг. © Джоан Коллинз.

  10. Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Сообщений
    277
    А как не делать если делаем все в ручную, это к какому бы балансу я сделала?? У нас к сожалению не 1С, намного хуже программа, в которой после обновления работать не хочется, а уж переход на 148н вообще не известно когда сделают. К тому же основных средств у нас очень много. А обороты этого года очень маленькие там и дополнительных проводок, то раз два и обчелся. А вот на 01.01.2009 это объем.
    Последний раз редактировалось Ирина2505; 11.04.2009 в 13:50.

  11. L`Eclisse Аватар для kurti
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от Ирина2505 Посмотреть сообщение
    А как не делать если делаем все в ручную, это к какому бы балансу я сделала?? У нас к сожалению не 1С, намного хуже программа, в которой после обновления работать не хочется, а уж переход на 148н вообще не известно когда сделают. К тому же основных средств у нас очень много. А обороты этого года очень маленькие там и дополнительных проводок, то раз два и обчелся. А вот на 01.01.2009 это объем.
    Главное не программа, а чтобы программисты хорошие были, а данные сконвертировать можно хоть из Excel.
    Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг. © Джоан Коллинз.

  12. Клерк
    Регистрация
    09.09.2008
    Сообщений
    277
    У нас к сожалению программистов нет. Все только своими силами.

  13. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от kurti Посмотреть сообщение
    Главное, чтобы программисты хорошие были,
    чтобы могли бедного бухгалтера научить запросы в (на) SQL писать,чтоб лишний раз по мелочам не приставала

  14. L`Eclisse Аватар для kurti
    Регистрация
    22.11.2005
    Сообщений
    399
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    чтобы могли бедного бухгалтера научить запросы в (на) SQL писать,чтоб лишний раз по мелочам не приставала
    Слишком хорошего мнения вы о наших (из нашего города) бухгалтерах, наши стандартными отчетами не могут пользоваться, какие уж там запросы. Вот вчера например я в одном учреждение баланс после перевода на 6.1 правила вместо главбуха. Ну там косяки из-за неправильного заполнения субконто вылезли, одна и та же цифра на "минус" и на "плюс". Тупо сидела и удаляла, чтобы все красивенько было. А из 200 учреждений бюджетных, которые мы обслуживаем ни один главный бухгалтер эти перекосы не заметил. Вот хозрасчетники там да.... Бухгалтера продвинутые работают, которые и консолью отчетов пользоваться умеют и знают как баланс свести. Если бы у нас бухгалтера бюджетных учреждений такие продвинутые были, я бы с 2005 года не сидела на форумах бюджетных и не читала бы их инструкции.
    Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг. © Джоан Коллинз.

  15. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    447
    Вот хозрасчетники там да....
    "Приятно" это читать на бюджетном форуме.......

  16. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    у хозрасчетников поди инструкция не меняется по отчетности каждый год..

  17. Аноним
    Гость
    не знаю, я вот работаю не первый десяток лет в бюджете, а чувствую себя баран бараном иногда. Например,какие проводки правильные при оформлении договора пожертвования. Читаю в новой инструкции - "принятие к бюджетному учету объектов ОС по первоначальной стоимости, сформированной при их приобретении, безвозмездном получении (в случаях, предусмотренных настоящей инструкцией)" и далее по тексту. А где эти случаи-то? Далее читаю следующий абзац - "принятие к бюджетному учету по сформированной стоимости безвозмездно полученных объектов ОС .....Д 010100000 К 40101180 ... при их получении от государственных и муниципальных организаций, от иных организаций, за исключением государственных и муниципальных и от физических лиц...". Сижу и думаю - а когда стоимость считается сформированной, кто сказал, что она сформировалась. Нам просто передали ОС стоимостью такой-то, предположим физлицо. Я на основании чего считаю, что стоимость сформирована? Про меня правильно kurti говорит, получается. Мне кажется, эти вопросы элементарные, и тем обиднее, что я этого не знаю.

  18. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сижу и думаю - а когда стоимость считается сформированной, кто сказал, что она сформировалась. Нам просто передали ОС стоимостью такой-то, предположим физлицо. Я на основании чего считаю, что стоимость сформирована? .
    да знаете вы все, просто так инструкция написана, что начинается горе от ума...

    сыр бор весь из-за того, что раньше все, что приходовали на ОС проводили через счет кап.вложений через 10601000 - и купленное и безвозмездно полученное, но есть имущество, которе вы просто получили, включили в розетку и пользуетесь, а есть, которое вам передали США, вы платите таможенные сборы,да доставку, и еще фундамент монтируете под него, и еще за монтаж оборудования заплатите -это что? доп.расходы,которые должны быть включены в стоимость ОС- значит идет формирование стоимости ОС- все расходы собираются на счете 1060100, потом суммируются и делается Дт 10104310 Кт 106013410...
    так вот, если вам передают нечто в уже готовом к употреблению виде, и доп.расходов не будет, то стоимость ОС СФОРМИРОВАНА, и сразу делаете Дт 10104310 Кт 40101180, не "гоняя" через счет 10601000,
    а если еще нужно только формировать стоимость - из разных составляющих, то через счет 10601310.. вот и вся

  19. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от margo46 Посмотреть сообщение
    - теперь надо доначислить амортизацию от 10000 до 20000 на ОС, введенные до 01.01.2009, ....
    Уроды, ненавижу
    Только порадовалась, что не нужно этого делать.

  20. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от Plesen~ Посмотреть сообщение
    так вот, если вам передают нечто в уже готовом к употреблению виде, и доп.расходов не будет, то стоимость ОС СФОРМИРОВАНА, и сразу делаете Дт 10104310 Кт 40101180, не "гоняя" через счет 10601000,
    а если еще нужно только формировать стоимость - из разных составляющих, то через счет 10601310.. вот и вся
    А как насчет недвижимости - следует ли ее учитывать на счете 106.01 до момента подачи документов на госрегистрацию?

  21. Аноним
    Гость
    Plesen, спасибо за поддержку. Хочется все понять, а не всегда получается. Да еще когда спросить не у кого, наши вышестоящие совсем не рубят в этих мелочах, их дело -отчеты свести, а чего мы там наколбасили, сами и отвечать будем.

  22. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Если ОС стоимостью 15000, принятое к учету в 2008г, но не введенное в эксплуатацию, вводится в эксплуатацию в январе 2009г - то когда на него нужно доначислить 100% амортизации - в январе же, или после 17 марта?

  23. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    А как насчет недвижимости - следует ли ее учитывать на счете 106.01 до момента подачи документов на госрегистрацию?
    вот этот вопрос методологами вообще "замят"..дело в том, что вообще подписание акта в ввода в эксплуатацию- уже достаточное основание для постановки на 101 счет, потому что отсутствие надлежащим образом оформленных документов(регистрация в ТОРЦ) не есть основание для того, чтоб оставить на счете кап.вложений.. но не все с этой позицией согласны

  24. Клерк
    Регистрация
    20.01.2006
    Сообщений
    447
    Цитата Сообщение от Rat1972 Посмотреть сообщение
    Если ОС стоимостью 15000, принятое к учету в 2008г, но не введенное в эксплуатацию, вводится в эксплуатацию в январе 2009г - то когда на него нужно доначислить 100% амортизации - в январе же, или после 17 марта?
    После 17 марта..... пункт 5 а) вышеназванного письма

  25. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от maxwell Посмотреть сообщение
    После 17 марта..... пункт 5 а) вышеназванного письма
    Так в этом пункте про недопустимость исправления первичных документов. Я первичные - бумажные - документы и не собираюсь исправлять.
    Ничего не понимаю... А когда нужно "приводить в соответствие с положениями 148н сложившиеся с начала 2009 года обороты" (п. 2) по вводимым в эксплуатацию ОС стоимостью до 3000рублей (401.01 - 101.00) - тогда, когда это происходило (в январе, допустим), или после 17 марта??? Что значит - "привести в соответствие"? Неужели 17 марта сторнировать проводку, сделанную по старой инструкции (401.01 - 104.00) и сделать проводку 401.01 - 101.00???

  26. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    не. а налог на имущество за 1 квартал 09 года?
    получается, если после 17 марта сделать проводки по О.С. от 10 до 20 тыщ, то до марта они в расчете налога будут участвовать, а потом нет..
    или я уже запуталась..

  27. Клерк Аватар для Rat1972
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    2,692
    Цитата Сообщение от desna Посмотреть сообщение
    или я уже запуталась..
    Я вообще с ума схожу. Вместе с нашим программистом, кстати.
    Возьмем самое простое (что не повлияет на налог на имущество): п. 31.1 - списание с баланса введенных в эксплуатацию ОС от 1000 - 3000 104.00 - 101.00 следует на соновании Справки "отразить в 2009 году". КОГДА именно в 2009 году??? Если после 17 марта - то на каком основани, если в методических указаниях эта дата не конкретизирована?

  28. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    да все правильно ты говоришь, у меня разница между тем,если списать периодику (заметь,только периодику) январем или мартом в налоге на имущества выливается в весьма не маленькую сумму.. так что проблемка еще та... придет налоговая- скажет, что Приказ с 17.03 в действие вступил,надо было мартом доначислить амортизацию, чтоб налог побольше был, придет росфиннадзор-скажет неэффективное использование бюджетных средств, вот и..хм.. кто кого больше боится? у налоговой штрафы больше..)
    Последний раз редактировалось Plesen~; 13.04.2009 в 14:10.

  29. Клерк Аватар для desna
    Регистрация
    30.05.2006
    Сообщений
    1,482
    вово. и я о том же.
    вообще, все больше прихожу к мысли о том, что ведь по-любому нас потом вздрючат.
    остается только выбрать из двух зол меньшее, как Plesen~ советует.
    я пожалуй тоже не хочу с налоговой связываться. хай горит оно все синим пламенем.
    всё. решено. буду делать после 17 марта "приведение в соответствие".

  30. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    ага,приказик состряпать ))

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)