Добрый день!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста:
Организация-заказчик по договору генподряда перевыставляет генподрядчику электроэнергию.
1. Как это отразить в бухгалтерском учете ?
Д91.2 К 60 поступила эл. энергия
Д19 К60 НДС
Д68 К 19 НДС предъявлен
Д76.5 К91.1 отраж. реализация
Д91.2 К 68.2 НДС с реализации
Д51 К76.5 оплачена генподрядчиком эл. энергия
т.е. счета-фактуры попадают и в книгу покупок в книгу продаж. Верно ли это?

