×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8

    НДС, ПРибыль

    Подскажите, пожалуйста. У организации не было выручки за 2008 г. и 1 кв. 2009, только расходы. Мартом месяцем хотят провести услугу (не основной вид деят-ти) , НДС маленький, т.е. в декларации мы обязаны будем отразить доход и все наши расходы и НДС будет к возмещению. Можем ли мы показать только этот НДС к уплате, а к возмещению сумму пока не показывать, чтобы не раздражать инспекторов? И Как заполнять при этом декларацию по прибыли???[/QUOTE]
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если счет-фактуру якобы получили в апреле-возмещение можно не показывать.
    И Как заполнять при этом декларацию по прибыли
    как обычно. НДС от поставщика зависнет на 19 счете.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    А если сч/ф выставлены не апрелем, а в первом квартале, я обязана их включать в книгу покупок и в результате показывать НДС к возмещению???

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    да.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не обязаны, вычет это ваше право. А дальше куда эти с/ф денете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    Даже если нам не нужны деньги, я не хочу ничего возмещать, все равно обязана показать к возмещению?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    А потом когда появиться доход, тогда мы и поставим НДС к возмещению

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Ну ставьте НДС в расходы, нпринимаемые по налогу на прибыль, будет государству и НДС к уплате и налог на прибыль поболее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)