×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Аноним
    Гость

    расходы как проводить усн15

    первый раз УСН 15%. Есть документы по расходам прочие(телефоны, аренда тд). На усн ведь в расходы принимаем только после оплаты.если документы декабрьские, а оплатили в январе, то и принимать в расходы могу только в янв так ведь...
    а как тогда в программе их учитывать (расходы). чтобы они сразу не списывались????? а спиывались после оплаты... подскажите пожалуйста
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    первый раз УСН 15%. Есть документы по расходам прочие(телефоны, аренда тд). На усн ведь в расходы принимаем только после оплаты.если документы декабрьские, а оплатили в январе, то и принимать в расходы могу только в янв так ведь...
    а как тогда в программе их учитывать (расходы). чтобы они сразу не списывались????? а спиывались после оплаты... подскажите пожалуйста
    1-да
    2-в какой программе?

  3. #3
    Клерк Аватар для nvv23
    Регистрация
    13.11.2006
    Сообщений
    67
    Цитата Сообщение от Юлия Н Посмотреть сообщение
    1-да
    Ну не всегда. Если раньше сидели на Доходах 6%, то расходы, относящиеся к тому периоду, учесть в расходы первого квартала нельзя, например зп за декабрь, выплаченную в январе.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    2,115
    Цитата Сообщение от nvv23 Посмотреть сообщение
    Ну не всегда. Если раньше сидели на Доходах 6%, то расходы, относящиеся к тому периоду, учесть в расходы первого квартала нельзя, например зп за декабрь, выплаченную в январе.
    Разговора не было о том,что они до 15% находились на 6%

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.12.2008
    Сообщений
    9
    Уважаемые форумчане! ООО применяет УСН 15%. Учет ведется в 1:С 7.7.
    Так как материалы списываются в 2009году сразу после оплаты, какие проводки сделать?
    Если я делаю Дт60,2 Кт 51 – списание с расчетного счета за материалы, это сразу попадает в КУДиР, тогда приход за материалы нужно отразить как непринимаемые расходы,
    если делать проводку Дт 60,1 Кт 51, то нужно приходовать материалы и в КУДиР материалы отразятся «оприходованы материалы». Как правильнее

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)