×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70

    списание материалов усн

    с января 2009г на расходы по усн можно списывать материалы по мере их оплаты не дожидаясь списания в производство.
    Ума не приложу как быть в нашем случае?
    Занимаемся торговлей и изготовлением изделий.
    Закупаемые нами товары на 41 счете являются одновременно и материалами для производства.При передаче товаров в материалы (необходимых для производства) в конце месяца делаем акт Д 10 к 41 .
    Разделить их поступление ( на товары и материалы) не возможно, т к заранее не знаем сколько товаров(материалов) уйдет в производство а сколько будет продано.
    Помимо этого купленные товары могут висеть на 41 счете месяцами до передачи их производство.
    Как вести учет, те списывать в затраты материалы по усн
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для STH
    Регистрация
    11.02.2005
    Сообщений
    58
    расчетным путем

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    т е это как это расчетным ?
    включать в затраты оплату за материалы (товар). а потом подавать постоянно уточненки по мере реализации данного товара, исключая из предыдущих кварталов расходы по оплате материалов.Это же не реально, получается что мы будем по нескольку раз уточнять каждый период. Ведь списывая расходы по усн сегодня по оплате, сам товар мы можем реализовать и в следующий год

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Как вести учет, те списывать в затраты материалы по усн
    IMHO по мере списания в производство (т.е. как и раньше). На всякий случай прописать это в УП.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    IMHO по мере списания в производство (т.е. как и раньше). На всякий случай прописать это в УП.
    *поддерживает всеми лапами* ))
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    а как быть с тем что в НК написано по оплате?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    5,180
    а как быть с тем что в НК написано по оплате?
    читать внимательно, учить наизусть, применять - можно
    мой небосклон и чист и ясен и полон радужных картин,
    не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин ...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    Код HTML:
    читать внимательно, учить наизусть, применять - можно
    Не поняла, что применять?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2008
    Сообщений
    155
    Ну Вы можете включать в затраты по факту оплаты, однако, если бухучет не позволяет это сделать, как в вашем случае, то НАДО по мере списания.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    Вот как раз дело не в бух учете, а в НУ.
    Один и тот же МПЗ должен списываться
    -после оплаты и реализации - это товар
    - после оплаты - это материал для производства- который может быть отпущен в производство через год или два
    И их невозможно разделить

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2008
    Сообщений
    155
    луп , ну вы же сами понимаете, включить в расходы можно, главное чтобы при проверке Ваших расходов, налоговая не вменила Вам занижение налогооблагаемой базы. А сие возможно, если полученные товары сразу не разделить на 10 и 41 счет, и не использовать их затем по назначению. А именно, затем регулярно продавать с 10 счета...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    И сдавать уточненки?
    Если например на 10 сч МПЗ оприходовали в декабре и включили по оплате в расходы, а потом частично перевели на 41 в мае для реализации. А расходы-то по усн уже были списаны

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2008
    Сообщений
    155
    Нет, если уж пставили на 10, нехай там и стоит Единственное, что я бы сделала, проанализировала среднеквартальный расход материалов, и ставила бы на 10 чуть меньше. Но судя по Вашему посту, это не подойдет, так как производственная деятельность, видимо, носит не систематический характер

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2008
    Сообщений
    155
    И, кстати, чего мы копья-то ломаем, с этого года декларация по УСН раз в год

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    08.01.2009
    Сообщений
    70
    Т.е. предлагаете все-же попытаться разделить поступления на 10 и 41 счет

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2008
    Сообщений
    155
    Я бы разделила

  17. #17
    Клерк Аватар для Irina_BUH
    Регистрация
    02.10.2007
    Сообщений
    331
    Цитата Сообщение от луп Посмотреть сообщение
    Закупаемые нами товары на 41 счете являются одновременно и материалами для производства.При передаче товаров в материалы (необходимых для производства) в конце месяца делаем акт Д 10 к 41
    А разве такая проводка возможна (откидывая вопрос о принятии к расходам на минуточку)?
    У нас просто тоже часто бывает так, что товар иногда становиться материалом, не могла никак решить эту проблему кроме как исправлением в предыдущих периодах, благо это не влияло на НУ....

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А разве такая проводка возможна
    А кто или что может помешать ее сделать?
    Best regards, Михаил

  19. #19
    Клерк Аватар для Irina_BUH
    Регистрация
    02.10.2007
    Сообщений
    331
    Ну у меня получается из этого следующее:
    На 41.2 появляется рядом с той позицией, что я превращаю в материал такое же название только с минусом по количеству, хотя в номенклатуре точно 1 название стоит.
    Ну а на 10.2 материал вроде как появляеться.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)