×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8

    Осторожно НДС

    Насколько правомерно не ставить НДС к возмещению за 1 кв., если реализация так и не началась (была только одна сделка не по основному виду д-сти на очень маленькую сумму), уплатить в бюджет этот несчастный НДС, а накопленный НДС с полученных сч/ф поставить к возмещению когда-нибудь потом (за 2 квартал или 3, тогда, когда начнется деят-сть) ???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если реализация так и не началась (была только одна сделка не по основному виду д-сти на очень маленькую сумму)
    Одна сделка не была реализацией?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    неправомерно настолько, что налоговая отказывает в вычете.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Lu2009, вопросы не дублируйте. Уже третий раз об одном и том же.

  5. #5
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    неправомерно настолько, что налоговая отказывает в вычете.
    но ведь мне могли и не дать эту сч фактуру или заполнить ее так, что к вычету сегодня принять нельзя...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    [QUOTE]но ведь мне могли и не дать эту сч фактуру или заполнить ее так, что к вычету сегодня принять нельзя...
    __________________[/QUOTE
    А об этих фактах автор не пишет

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Одна сделка не была реализацией?
    Решили оказать улугу. (сумма НДС всего 2000 руб.).

    И еще вопрос, чтобы мы потом могли возместить НДС, как правильно его учесть, пока нет доходов - на РБП или пусть на 19???

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если решили рискнуть-на 19.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    но ведь мне могли и не дать эту сч фактуру или заполнить ее так, что к вычету сегодня принять нельзя...
    Сч/ф нам выставляли и за 4 кв. 2008 и за 1 кв. 2009 - на общ сумму 1500000 (примерно)

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Решили оказать улугу. (сумма НДС всего 2000 руб.).
    И налоговая база при этом не определилась?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2009
    Сообщений
    8
    Организация существует с середины 2008 г. (вид д-сти торговля) Пока были только расходы (и за 2008 и 3а 1 кв 2009) Вх НДС накопился на сумму около 1500000. В марте директор хочет провести фиктивную сделку (услугу) на копеечную сумму (НДС исх. будет всего около 2000). Таким образом, какие должны быть мои действия, чтобы мы могли поставить в будущем (когда появится доход) сумму входящего НДС??? Стоит ли мне сейчас проводить эту услугу?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)