Здравствуйте. Подскажите, как лучше поступить. За 2008 сдали декларацию по НДС, к уплате 120 тыс., но еще не платили, старый бух ушел, директор начал копаться в документах и вдруг заметил( а куда смотрел тогда я не знаю) такой огромный для фирмы НДС. Теперь рвет и мечет, велено исправить. Счета фактуры есть реальные за 2008, их не заметили тогда. Должно быть к уплате 40т. Лучше подать уточненку за 2008 и там оставить сколько надо к уплате или сделать к возмещению за 1 квартал 2009. Балансы вроде не правят, а если подать уточненку за 2008, то и приход надо делать 2008? Или исправить счета на 2009?

( а куда смотрел тогда я не знаю) такой огромный для фирмы НДС. Теперь рвет и мечет, велено исправить. Счета фактуры есть реальные за 2008, их не заметили тогда. Должно быть к уплате 40т. Лучше подать уточненку за 2008 и там оставить сколько надо к уплате или сделать к возмещению за 1 квартал 2009. Балансы вроде не правят, а если подать уточненку за 2008, то и приход надо делать 2008? Или исправить счета на 2009?
Ответить с цитированием
.

