×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    101

    Как рассчитывается НДС при входном 0% и выходном - 18%?

    Ответьте начинающему бухгалтеру, пожалуйста, на такой вопрос: если фирма покупает у поставщика товар без НДС (например, поставщик -
    упрощенец), а продает уже с НДС, то получается, что цену на товар наша фирма должна поднять минимум на 18%, чтобы не остаться в убытке?

    То есть покупаем компьютер за 10 000 (НДС не предъявляется), затем,
    если захотим продать этот компьтер дальше за 11 000, то мы должны будем потом уплатить в бюджет налог в размере 11 000 * (18/118) = 1 677 руб. Таким образом, если мы даже и перепродаем по более высокой цене (на 10% дороже), то всё равно остаемся в убытке из-за НДС?

    Какова коммерческая практика? Как фирмы выходят из таких ситуаций, когда и цены сильно не накрутишь, и в убытке оставаться не надо?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Посреднический договор - вы платите только со своего вознаграждения.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А если я на ТСНО покупаю у ТСНО права на программы для перепродажи?входящий и исходящий НДС 0руб.?Дополнительно, в налоговую, должна ли я сдавать документы по таким сделкам?

  4. #4
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    там нет нулевой ставки, там есть необлагаемые операции
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.03.2009
    Сообщений
    101
    Спасибо за ответ про посреднический договор.
    А вот если товар без "входящего НДС" приобретается "про запас" (то есть будет продан возможно даже в следующем квартале или году), то такой договор тоже возможен?

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    при посредническом договоре ничего не приобретается,
    если собственника устравивает, что его товар неизвестно сколько будет лежать неизвестно где, то препятствий нет
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    То есть сдаю декларацию по ндс и все.В книге покупок и продаж движение отражено.
    И еще вопросик:при отгрузке я выпускаю ТН и акт на права,в 1С не могу выпустить одну сф на эту сделку!Программа и на ТН и на акт делает сф.А правильно ли это?Ведь и товар и права должны быть в единой сф.

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А если я на ТСНО покупаю у ТСНО права на программы для перепродажи?входящий и исходящий НДС 0руб.?
    НДС исходящего не будет, только есл продаете по лицензионному договору.
    и товар и права должны быть в единой сф.
    Не обязательно

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Январь,мы продаем права,ндс 0руб.,лицензионный договор есть.Кроме декларации в налоговую ничего не предоставляем.Это верно?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    С 2009 ода мы можем принять к зачету вхоящий ндс на основании сф на аванс от поставщика,так?Включаем таке сф в книгу покупок.А затем, когда приходит "нормальная" сф как её отразить?
    А вот если предоплата была совершена в 2008г. поставщику за услуги хостинга,в 2009г. часть услуг оформлена сф,а на остальную сумму предоплаты я также могу потребовать сф на аванс и принять к вычету вх.ндс?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А затем, когда приходит "нормальная" сф как её отразить?
    Как и раньше отражали, НДС в книгу покупок с авансовой восстановить НДС к уплате.
    поставщику за услуги хостинга,в 2009г. часть услуг оформлена сф,а на остальную сумму предоплаты я также могу потребовать сф на аванс и принять к вычету вх.ндс?
    Не можете, аванс был в 2008 году.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата:Как и раньше отражали, НДС в книгу покупок с авансовой восстановить НДС к уплате.
    Не очень понимаю как это сделать в 1С( 504 релиз):с авансовой НДС к уплате при получении полноценной сф не отражает((((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)