сч. фактура на аванс полученный - какими документами в 1с 7 проводится данная операция, оплатили аванс, получили сч. ф. и как вообще все это дальше??? помогите пжл. кто уже на практике это делал.
сч. фактура на аванс полученный - какими документами в 1с 7 проводится данная операция, оплатили аванс, получили сч. ф. и как вообще все это дальше??? помогите пжл. кто уже на практике это делал.
На основании выписки или приходника заводится Счет-фактура полученный. Восстановление НДС после реализации делается документом "Формирование записей книги продаж" (с последнего релиза), ну или "Запись книги продаж".
это я сделала:
Д-т К-т
1. получила сч.ф 19.4 60.2
2. книга покупок 68.2 19.4
3. книга продаж 19.4 68.2
а вот как сделать 60.2 19.4 ????????????? каким документом
нет. Вот проводки, связанные с НДС при предоплате
1. П/п на аванс.................60.2 51 - 118,00
2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
3. книга покупок..............68.2 19.4 - 18,00
4. оприх товар.................10 60.1 - 100,00
5. сч.ф на товар..............19.3 60.1 - 18,00
6. востанов НДС...............60.2 19.4 - 18,00
7. книга продаж...............19.4 68.2 - 18,00
8. НДС к возмещ(товар).....68.2 19.3 - 18,00
9. зачет аванса.................60.1 60.2 - 118,00
все предельно понятно, кроме того каким документов делается п.6
может сделать сторно??? хотя нет. если мы не всю сумму восстанавливаем??? как ??? в 1с8 все понятно, а в 1с7 ума не прилажу.
хм... расхождение идет с проводки №2:
сч.ф на аванс получен..76.ВА 60.2 - 18,00
Вы считаете, что это не правильно?
1c делает проводку 68.2 - 76.ВА, и ИМХО, это правильно.2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
19-й счет - это НДС по приобретенным ценностям, у вас еще нечего не приобретено. И уж тем более не правильно искажать задолженность перед поставщиком.
у меня видимо старая редакция. 7.70.502. там нет сч.ф на аванс. вот я и мучаюсь. кокой должен быть релиз??? подскажите пжл
спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)