×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208

    сч. фактура на аванс полученный - какие документы в 1с 7

    сч. фактура на аванс полученный - какими документами в 1с 7 проводится данная операция, оплатили аванс, получили сч. ф. и как вообще все это дальше??? помогите пжл. кто уже на практике это делал.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    На основании выписки или приходника заводится Счет-фактура полученный. Восстановление НДС после реализации делается документом "Формирование записей книги продаж" (с последнего релиза), ну или "Запись книги продаж".

  3. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    это я сделала:
    Д-т К-т
    1. получила сч.ф 19.4 60.2
    2. книга покупок 68.2 19.4
    3. книга продаж 19.4 68.2
    а вот как сделать 60.2 19.4 ????????????? каким документом

  4. Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от *sigma Посмотреть сообщение
    это я сделала:
    а вот как сделать 60.2 19.4 ????????????? каким документом
    Я туплю в субботу, или вы хотите заплатить поставщику сумму за вычетом НДС?????

  5. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    нет. Вот проводки, связанные с НДС при предоплате
    1. П/п на аванс.................60.2 51 - 118,00
    2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
    3. книга покупок..............68.2 19.4 - 18,00
    4. оприх товар.................10 60.1 - 100,00
    5. сч.ф на товар..............19.3 60.1 - 18,00
    6. востанов НДС...............60.2 19.4 - 18,00
    7. книга продаж...............19.4 68.2 - 18,00
    8. НДС к возмещ(товар).....68.2 19.3 - 18,00
    9. зачет аванса.................60.1 60.2 - 118,00

    все предельно понятно, кроме того каким документов делается п.6

  6. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    может сделать сторно??? хотя нет. если мы не всю сумму восстанавливаем??? как ??? в 1с8 все понятно, а в 1с7 ума не прилажу.

  7. Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    хм... расхождение идет с проводки №2:
    сч.ф на аванс получен..76.ВА 60.2 - 18,00
    Вы считаете, что это не правильно?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    2. сч.ф на аванс получен..19.4 60.2 - 18,00
    1c делает проводку 68.2 - 76.ВА, и ИМХО, это правильно.
    19-й счет - это НДС по приобретенным ценностям, у вас еще нечего не приобретено. И уж тем более не правильно искажать задолженность перед поставщиком.

  9. Клерк
    Регистрация
    23.02.2008
    Сообщений
    96
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1c делает проводку 68.2 - 76.ВА,
    Простите, я тоже это имел ввиду. Обратил внимание только на счет кредита.

  10. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    у меня видимо старая редакция. 7.70.502. там нет сч.ф на аванс. вот я и мучаюсь. кокой должен быть релиз??? подскажите пжл

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,670
    7.70.502
    Не меньше 504 релиза надо

  12. Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)