Наша фирма является генподрядчиком. Субподрядчиков мы не имеем. У нас 2 объекта, т.е 2 договора с одним и тем же заказчиком. Весь учёт ведётся раздельно по объектам. В январе выполнения не было подписано по Договору А. Расходы у нас были следующие:
По Договору А: По Договору Б:
1. Оплата труда - 30000 Оплата труда - 20000
2. Материальные расходы - 68000 Материальные расходы - 15000
3. ЕСН - 10950 ЕСН - 7300
4. Прочие - 56800 Прочие - 26500
Мы показали незавершёнку в бух. учёте по Договору А п.п.1-4. А в налоговом учёте только п.п1-3.
Но не знаю правильно ли это. Подскажите, пожалуйста, кто знает!
Может кто-нибудь знает ещё, как отразить незавершёнку в налоговом учёте в программе 1С. А то из-за этой незавершёнки не идёт бух. прибыль с налоговой в программе.![]()


