Подскажите пожалуйста, как можно правильно поступить в том случае, если клиент отказался от поставки товара? я имею в виду нумерацию накладных и счетов фактур. Если просто удалить то будет пропущенный номер, т.к. следом идут еще отгрузки. Заранее большое спасибо!


