Всем добрый день! У меня вот какой вопрос по 1С 8.1. Если описать ситуацию поэтапно, то это выглядит так:
1) пришла частичная предоплата от покупателя
2) произошла реализация на полную сумму договора
3) пришла доплата от покупателя, превышающая остаток его задолженности.
Сумма переплаты от покупателя не уходит на 62.02 как аванс, а остается красным в оборотке по 62.01.
Как это поправить? Или лучше вручную переразнести оплату: создать две отдельные платежки, одну на сумму задолженности прикрепить к реализации (зачет аванса), а вторую платежку (на оставшуюся сумму) провести, и 1С создаст проводку на аванс, чтобы не было красного минуса по 62.01? Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с таким вопросом!

Ответить с цитированием
