Здравствуйте! у меня такая беда, мы в прошлом году перечисляли предоплату поставщику, и в тоже время от этого же контрагента получали предоплату за другой товар как от покупателя. сделки не состоялись и мы сделали взаимозачет, дескать раз не получается осуществить сделку, то хотябы зачтем и не будем должны друг другу. при этом НДС с предоплаты не перечислили, все зачлось в этом же периоде. Аудиторы считают что в/з это не возврат предоплаты и НДС к возмещению по этому ставить нельзя, а ничислить надо, сделка на большую сумму. я сейчас в раздумии как же тогда еще можно закрыть эти встречные предоплаты и не платить НДС, ведь реально деньги мы получили и вернули (только по другому основанию)


