ГТД пришла в июне 2008 года. Провела все. Теперь в 2009 январе приходит по этой ГТД КТС увеличилась пошлина и НДС. Как отразить НДС довыставленный по КТС??? Какими проводками это сделать в 1С-Предприятия? Помогите пож-та!!!!
ГТД пришла в июне 2008 года. Провела все. Теперь в 2009 январе приходит по этой ГТД КТС увеличилась пошлина и НДС. Как отразить НДС довыставленный по КТС??? Какими проводками это сделать в 1С-Предприятия? Помогите пож-та!!!!
Так же как ГТД. Регистрируйте КТСку в книге покупок.Как отразить НДС довыставленный по КТС???
КТС 2009 датирована?
Да в 2009 году. Какой операцией?
НДС как обычно, когда по ГТД проводите, пошлину на прочие, если себс/ть товара уже сформирована
Когда ГТД я провожу, я делаю операцию ГТД по импорту. А сейчас я этого не могу сделать!!!
Ручками через Счет-фактура полученный тоже не можете?
Не получается. Там он просит на основании какого документа.
Подскажите как разобрались в этой ситуациИ?
Все посадила на свои расходы.
Скажите, а нужно ли корректировать саму с/с товара (которая идет на 15 счет в корреспонденции с 60.11)? Или только пошлину (на счете 15) и НДС?
Если с/с ТМЦ уже сформирована, то она не корректируется.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)