×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Декларация по НДС (сч/ф пришла позже)

    Сейчас прочитала статью по уточненным декларациям и там прописано, что
    – Зачастую организации получают счета-фактуры от поставщиков уже после того, как сданы декларации за налоговый период, в котором были куплены и оплачены соответствующие товары (работы, услуги). Чтобы принять к вычету «входной» НДС по такому счету-фактуре, его нужно зарегистрировать в книге покупок того периода, которым датирован документ. Если эта дата приходится на налоговый период, по которому организация уже отчиталась, то необходимо представить в налоговую инспекцию уточненную декларацию.
    А у меня достаточное кол-во сч/ф во всех периодах приняты к вычету в том периоде когда они поступили.... нужно ли пересдавать уточненные декларации....сильно ли к этому придираются при проверках?

    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    нужно ли пересдавать уточненные декларации
    в принципе, нужно.
    сильно ли к этому придираются при проверках?
    из собственного опыта - нет.. впрочем, возможно, лишь потому, что и без этого было что обсудить...

  3. #3
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Да не очень-то и нужно... Имеем право применить вычет в том месяце, когда сложились все условия для него. А у счета-фактуры как минимум может быть почтовый пробег.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Цитата Сообщение от stas®
    Да не очень-то и нужно... Имеем право применить вычет в том месяце, когда сложились все условия для него. А у счета-фактуры как минимум может быть почтовый пробег.
    Т.е., счет-фактуру, датированный январем, можно смело заносить в книгу покупок любого последующего налогового периода?

  5. #5
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    <b>jaspis</b>, IMHO, да.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    УРА (троекратно).
    А то как представила уточненные декларации по НДС по всем периодам с начала работы....

    Спасибо

  7. #7
    Клерк Аватар для scarlett
    Регистрация
    02.02.2004
    Сообщений
    977
    я всегда на с/ф пришедшей позже, чем я сдала ндс, ставлю дату поступления и засчитываю в том месяце, когда получила

  8. #8
    Клерк Аватар для sotnik
    Регистрация
    07.09.2002
    Адрес
    Великий Новгород
    Сообщений
    1,477
    Полностью поддерживаю точку зрения Стаса и scarlett, .....
    Делай, что должен! Случится то, что суждено! А как суждено, так и будет, даже если будет по-иному!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)