×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537

    уточненка по НДС

    год, ЦЕЛЫЙ ГОД не было у меня такого "счастья"
    почитала тут и очень опасаюсь какго-нибудь слона не заметить...
    посему, уважаемые коллеги, скажите, верно ли я мыслю... (сегодня):
    принесли доки за 4 кв. на 1 отгрузку покупателям и 2 приобретения в декабре 2008
    значит, я рисую уточненку по НДС за 4 кв., в ВидДокумента пишу 3, собираю воедино всю выручку и все затраты за 4 кв. и цифирЬки вношу в деклу. Плачу НДС недостающий в бюджет (в ОДИН бюджет) и на этом мои действия заканчиваются. Так?
    Большое спасибо всем, кто не пройдет мимо
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Прибыль тоже придется уточнять...
    А по НДС-уплатить недоимку, пени и только потом в ИФНС.

  3. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А пени нет желания платить?
    Best regards, Михаил

  4. Клерк
    Регистрация
    08.10.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,537
    А пени нет желания платить?
    mvf, да запросто! да мы ж завсегда...!
    но я про деклу: всё так? ничего больше не упустила я? а письмо сопроводительное обязательно писать?

  5. Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    письмо сопроводительное обязательно писать?
    Не обязательно. Но налорги в рамках камеральной проверки выставляют требование о пояснении причин представления уточненки. Решать Вам, пояснять досрочно или по требованию.

  6. Клерк
    Регистрация
    14.04.2008
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    260
    Цитата Сообщение от Елена М Посмотреть сообщение
    mvf, да запросто! да мы ж завсегда...!
    но я про деклу: всё так? ничего больше не упустила я? а письмо сопроводительное обязательно писать?
    в Самаре например, уточненные декларации без сопроводительной писульки не принимают

  7. Клерк Аватар для Маринушка
    Регистрация
    21.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    Всем, привет! Подскажите,пожалуйста, если кто точно знает. За первый квартал 2009 г. в расчете НДС( а точнее в вычете по предоплатам поставщикам) обнаружилась ошибка. На Выручке и на финансовом результате никак не отражается. Так нужно ли нести вместе с уточненкой по НДС еще и баланс уточненный? Всем заранее спасибо!

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    баланс утонченный не надо.

  9. Клерк Аватар для Тамри
    Регистрация
    27.07.2006
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    323
    Согласно закона о бухучете нет такого понятия как "уточненный баланс", ошибка корректируется в том периоде, когда она обнаружена. Как я поняла, у Вас скорректируется 19 счет и либо 60, либо 41. В бухотчетности за полугодие поправите.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)