×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Счет прибылей и убытков как закрывать?

    Счет 90/9 прибыль/убыток от продаж,закрываю ежеквартально проводками:
    Д 90/1 К 90/9
    Д 90/9 К 90/3
    Д 90/9 К 90/2, ВСЕ ПРАВИЛЬНО?
    А 99 счет, он закрывается в конце года? и по нему еще списываются налог на прибыль,так или нет?
    Пожалуйста подскажите,а то я сомневаться начинаю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А 99 счет, он закрывается в конце года?
    Да.
    по нему еще списываются налог на прибыль
    99 68

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Д 90/1 К 90/9
    Д 90/9 К 90/3
    Д 90/9 К 90/2, ВСЕ
    неправильно, эти проводки делаются в конце года.

    ежемесячно 90.9 закрывается на 99

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Вы друг другу противоречите, пришлите ссылку где это в бухучете.
    Как закрывается тогда квартал какими проводками, по Вашему?

  5. #5
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы друг другу противоречите, пришлите ссылку где это в бухучете.
    Как закрывается тогда квартал какими проводками, по Вашему?
    разница между выручкой (90.1) и с/ст (90.2) минус НДС (90.3) отражается проводкой 90.9 -99 (если прибыль) и 99-90.9 если убыток.
    а вот субсчета все 90.1, 90.2, 90.3, 90.9 закрываются между собой в конце года

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Кто друг другу противоречит?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    Как закрывается тогда квартал какими проводками, по Вашему?
    ежемесячно 90.9 закрывается на 99

  8. #8
    Клерк Аватар для KrisAlex
    Регистрация
    29.03.2009
    Адрес
    г.Волгодонск
    Сообщений
    2
    Аноним, все правильно, Счет 90.9 закрывается 99.1 ежеквартально, а 99 закрывается в конце года (делается реформация баланса Дт 99.1 Кт 84.1) и Налог на прибыль - 99.2.1

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Я просто не поняла изначально,спасибо.
    А есть ссылка на бухучет,где об этом сказано?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 94н, инструкция по применению плана счетов.

  11. #11
    Анонимка я
    Гость
    Подскажите, я не совсем поняла, что значит -

    субсчета все 90.1, 90.2, 90.3, 90.9 закрываются между собой в конце года


    - ???
    разве 90.9 не формируется как раз таки через 90.1, 90.2, 90.3????????????

  12. #12
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    разве 90.9 не формируется как раз таки через 90.1, 90.2, 90.3????????????
    что значит формируется?

  13. #13
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Анонимка я Посмотреть сообщение
    разве 90.9 не формируется как раз таки через 90.1, 90.2, 90.3????????????
    Чтобы не повторяться, приведу цитату из ответа на другом форуме
    Механизм работы 90 и 99 счетов таков - на 90 счету имеется пассивный субсчет 90.Доходы, активный 90.Расходы и активно-пассивный 90.Прибыли и Убытки. Назначение первых двух понятно из их названия, на этих счетах накапливается информация о доходах и расходах нарастающим итогом в течение года... Для того, что бы не обнулять информацию на этих субсчетах каждый месяц при его закрытии, введен третий субсчет, создающий "противовес" первым двум, для сведения синтетического 90 счета в нуль... А для корреспонденции с этим третьим субсчетом введен счет 99, на котором отображается информация о финансовом результате на конец месяца... Предположим, на конец периода на счете 90.Доходы накопилось 1000 рублей т.е. С-до Кт90.Доходы 1000, а на счете 90.Расходы 500 рублей, т.е. С-до Дт90.Расходы 500... Как видим, для "равновесия" 90 счета не хватает 500 руб. по дебету. Вот тут вступает в дело 99 счет
    Дт90.Прибыли и Убытки - Кт99 500 руб.
    В итоге имеем 90 счет со свернутым сальдо, равным нулю, и информацией о доходах и расходах нарастающим итогом на субсчетах и счет 99 с финансовым результатом закончившегося периода, равным 500 руб. прибыли...

  14. #14
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от KrisAlex Посмотреть сообщение
    Счет 90.9 закрывается 99.1 ежеквартально
    Я бы сказал - "открывается"

  15. #15
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Счет 90/9 прибыль/убыток от продаж,закрываю ежеквартально проводками:
    ...
    Д 90/9 К 90/3
    ...
    Как я понимаю, 90/3 это НДС, полученный от покупателей и предназначенный уплате в бюджет? И почему на нем дебетовое сальдо? Какой проводкой, в таком случае, Вы отражаете начисление НДС к уплате в бюджет?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6,620
    тихо сам с собою

  17. #17
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
    Как я понимаю, 90/3 это НДС, полученный от покупателей и предназначенный уплате в бюджет? И почему на нем дебетовое сальдо? Какой проводкой, в таком случае, Вы отражаете начисление НДС к уплате в бюджет?
    Д 90.3 К 68.2
    однако

  18. #18
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от марусяО Посмотреть сообщение
    тихо сам с собою
    Ага... Анонимы притихли, внимают...

  19. #19
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Цитата Сообщение от shrilanka Посмотреть сообщение
    Д 90.3 К 68.2
    однако
    То-то и оно... Поэтому 90.3 не участвует в "разборках" между 90.1, 90.2, 90.9 и 99...

  20. #20
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Larky, а как вы прибыль от реализации определяете?

  21. #21
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Как описал выше... НДС на прибыль не влияет...

  22. #22
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
    Как описал выше... НДС на прибыль не влияет...
    а самолетик нарисовать? как счет 90 в целом закроется в ноль, если не брать в расчет субсчет 90.3?

  23. #23
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    shrilanka, я, кажется, понял, что Вас удивило... Вы на 90.1 относите всю сумму с НДС, я НДС выделяю сразу на 90.3... У Вас 90.3 имеет дебетовое сальдо после начисления НДС и для определения выручки для налогообложения Вам нужно С-до 90.1 уменьшать на С-до 90.3... У меня на С-до 90.1 отражается выручка, подлежащая налогообложению, а 90.3 закрывается после начисления НДС...

  24. #24
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Larky, не знаю, что у вас за программа, но читаем План счетов:
    Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.



  25. #25
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Ну так сказано - дебетового... А следуя рекомендациям там же:
    На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).
    обходимся без дебетового сальдо на 90.3...

  26. #26
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
    Ну так сказано - дебетового... А следуя рекомендациям там же: обходимся без дебетового сальдо на 90.3...
    странные выводы на мой взгляд, но дискутировать не буду, остаюсь при совем мнении

  27. #27
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Ничего странного... Можете нарисовать самолетик...
    При реализации покупателю продукта на сумму 118 р., включая НДС, с себестоимостью 60 р. получаем следующую картину:
    Дт62-Кт90.1 100 р.
    Дт62-Кт90.3 18 р.
    Дт90.2-Кт20/41 и т.п. 60 р.
    Так как НДС должны отдать в бюджет, то
    Дт90.3-Кт68.НДС 18 р.
    и закрываем период
    Дт90.9-Кт99 40 р.

  28. #28
    Клерк Аватар для lukochka
    Регистрация
    17.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58
    Бога рада, простите за тупость: а откуда взялся 90.9?
    Не шалю, никого не трогаю, починяю примус… (с)».

  29. #29
    Ненастоящая Фея Аватар для shrilanka
    Регистрация
    17.09.2008
    Адрес
    Московия
    Сообщений
    3,213
    Цитата Сообщение от lukochka Посмотреть сообщение
    Бога рада, простите за тупость: а откуда взялся 90.9?
    как результат от реализации

  30. #30
    Клерк Аватар для lukochka
    Регистрация
    17.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58
    Что-то у меня совсем ум за разум заходит: так значит надо на конец месяца закрывать на 90.9 90.1, 90.2, 90.3? Иначе, как на 90.9 что-нибудь появится?
    Не шалю, никого не трогаю, починяю примус… (с)».

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)