Добрый день!
Будьте добры, подскажите, как правильно сделать, совсем запуталась и к концу рабочего дня уже ничего не понимаю.
В марте 2008 года выдали сотрудникам вкладыши в трудовые книжки. Их стоимость удерживали по заявлениям из зарплаты. Если я все правильно поняла, то эта операция проходит, как реализация. В виду того, что НДС по приобретенным вкладышам был заявлен к возмещению, то при возмездной передаче их работникам мы его должны залатить. Но мы забыли выписать счет-фактуры, чтобы НДС попал в книгу продаж.
Вопрос: какой датой нужно выписать эти счета-фактуры теперь, чтобы сделать доп.лист к книге продаж за 1-ый кв. 2008года? 2008 или 2009 годом? Может такое быть, что книга продаж за 2008, а доп.лист к ней содержит записи о счетах-фактурах, датированных 2009 годом?
Заранее всем благодарна за помощь.