×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32

    оплата рекламы

    Коллеги, вот какой вопрос...
    Покупаем рекламу у нерезидента и продаем ее российской организации.
    Получаем рубли как выручку, в т.ч. НДС,подлежащий перечислению в бюджет
    Ну,а по расходам от нерезидента какие документы можем получить?
    И НДС,к зачету ничего не будет?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    в смысле: покупаем и продаем рекламу ?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. Клерк
    Регистрация
    06.11.2008
    Сообщений
    280
    в смысле: покупаем и продаем рекламу ?
    Думаю что речь идет о рекламе на информационный сайтах или поисковых системах.

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    ну так и надо писать... место под рекламу что ли?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    да, коллеги, именно так
    размещаем рекламу российских клиентов на сайте Майкрософт
    Т.е вместо агентского договора у нас договор оказания услуг с клиентом и контракт с Майкрософтом на размещение рекламы.

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    НДС,к зачету ничего не будет?
    должны с Майкрософт удержать НДС как налоговый агент. Его к вычету и примите.
    по расходам от нерезидента какие документы можем получить?
    а что они ничего не дают?

  7. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    Можно подробнее?
    Как мы удержим с МАС НДС?
    Они нам подписывают соглашение на каждое размещение
    Допустим на сумму 118$,а перечислим мы им 100$?
    надо в контракте это указывать?

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Как мы удержим с МАС НДС?
    при выплате денег
    Допустим на сумму 118$,а перечислим мы им 100$?
    надо в контракте это указывать?

  9. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    А еще хочу уточнить про НДС
    Принимаем в учете налог на дату оказания услуг,отражаем в учете по курсу на эту дату.
    А платим в момент перечисления?
    платим,кстати в рублях ведь?
    И по тому курсу,что учли?не пересчитываем?
    курсовая разница будет только по сумме,перечисляемой нерезиденту(б/НДС)...так ведь?

  10. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А платим в момент перечисления?
    платим,кстати в рублях ведь?
    И по тому курсу,что учли?не пересчитываем?
    курсовая разница будет только по сумме,перечисляемой нерезиденту(б/НДС)...так ведь?
    нет, НДС перечисляется по курсу на дату перечисления.

  11. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    опять не поняла,Вы уж извините
    У нас ведь предполагается оплата после размещения,даже с отсрочкой платежа дней на 60
    Вот,что получается...на расходы я возьму 31.03 сумму 3200 (100*32),и НДС сама себе выставлю на сумму 576(18*32)
    а оплачивать буду 31.05 сумму 3500 (100*35) и курсовые разницы учту...а что с НДС?Перечислить должна буду 630 рублей в бюджет
    А разницу 54 ( 576-630) куда зачесть?

  12. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    А разницу 54 ( 576-630) куда зачесть?
    тоже к вычету возьмете...

  13. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    тоже к вычету возьмете...
    как же они возьмут к вычету больше, чем оплатят как агент?
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  14. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    И что получается?
    определим сумму рублевую на момент признания расходов?
    И НДС тоже по тому же курсу.
    А при оплате переоцениваем сумму оплаты(б/НДС)
    так?
    А НДС просто указываю в декларации и плачу в обычном порядке до 20 числа...

  15. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    как же они возьмут к вычету больше, чем оплатят как агент?
    так они его и оплатят в бюджет-
    Перечислить должна буду 630 рублей в бюджет

  16. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    И что получается?
    определим сумму рублевую на момент признания расходов?
    И НДС тоже по тому же курсу.
    А при оплате переоцениваем сумму оплаты(б/НДС)
    так?
    А НДС просто указываю в декларации и плачу в обычном порядке до 20 числа...
    Объясняю еще раз:
    1. Расходы на услуги признаются по правилам ПБУ 3/2006.
    2. Сумма подлежащая налоговым агентом к уплате в бюджет расчитываестя по следующему принципу, например, сумма контракта 118 тугриков в тч НДС 18 тугриков, перечисляете 10.03.09 контрагенту 100 тугриков, 18 тугриков в рублевом эквиваленте по курсу на 10.03.09 в этот же день перечисляете в бюджет.
    3. Как будет отражен этот НДС в учете - нормативно не урегулировано. На мой взгляд его начисление можно отразить в учете на дату перечисления по б/проводке Д 19 к 60, а удержание по б/п Д60 к68...

    ПС. Банк не примет платежку на перечисление тугриков контрагенту, если не принесете ему платежку на уплату этого НДС.

  17. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На мой взгляд его начисление можно отразить в учете на дату перечисления по б/проводке Д 19 к 60, а удержание по б/п Д60 к68...
    На мой взгляд тоже. И не надо городить огород на 19 от изменения курса.

  18. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Объясняю еще раз:
    1. Расходы на услуги признаются по правилам ПБУ 3/2006.
    2. Сумма подлежащая налоговым агентом к уплате в бюджет расчитываестя по следующему принципу, например, сумма контракта 118 тугриков в тч НДС 18 тугриков, перечисляете 10.03.09 контрагенту 100 тугриков, 18 тугриков в рублевом эквиваленте по курсу на 10.03.09 в этот же день перечисляете в бюджет.
    3. Как будет отражен этот НДС в учете - нормативно не урегулировано. На мой взгляд его начисление можно отразить в учете на дату перечисления по б/проводке Д 19 к 60, а удержание по б/п Д60 к68...

    ПС. Банк не примет платежку на перечисление тугриков контрагенту, если не принесете ему платежку на уплату этого НДС.
    Коллеги, спасибо за участие
    Но для меня всеж остается неясным
    У нас не будет АВАНСОВ
    Напротив-отсрочка платежа.
    И расходы я признаю одной датой,по одному курсу,соттветсвенно и сумму НДС
    А перечислять буду совершенно по другому курсу!!!

  19. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    20 60 100$*30
    60 52 100$*35
    19 60 18$*35
    60 68 18$*35
    68 19 18$*35

  20. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    20 60 100$*30
    60 52 100$*35
    19 60 18$*35
    60 68 18$*35
    68 19 18$*35
    Аааа...спасибо,уважаемая Тоня
    Значит, получится,что НДС я не определяю до оплаты

  21. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Значит, получится,что НДС я не определяю до оплаты
    ну слава богу...

  22. Клерк
    Регистрация
    18.09.2006
    Сообщений
    32

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)