×
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: НДС

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НДС

    Здравствуйте, столкнулась со следующей проблемой:
    Был оплачен аванс Дт 60.2 Кт 51 324000
    Далее была получена счет-фактура на аванс, я её внесла в книгу покупок,
    Дт 68.2 Кт 76.ВА 49423,73 ( 324000*18/118=49423,73)
    Потом была получена счет-фактура на реализацию, я внесла её в книгу покупок
    Дт 20 Кт 60.1 237118,64
    Дт 19.3 Кт 60.1 42681,36
    Дт 60.1 Кт 60.2 279800
    Дт 68.2 Кт 19.3 42681,36
    И был произведен нам остаток денег
    Дт 51 Кт 60.2 44200
    Потом я сделала восстановление аванса и внесла в книгу продаж:
    76.ВА Кт 68.2 49423,73
    и в итоге при заполнении декларации по НДС по строке 050 раздела 3 появляется сумма (восстановленного аванса) 324000р. Но я читала в инструкции по заполнению НДС, что это строка не заполняется, что делать? Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Потом я сделала восстановление аванса и внесла в книгу продаж:
    76.ВА Кт 68.2 49423,73
    а по моему нужно делать не восстановление НДС

  3. #3
    Аноним
    Гость
    а что?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    начислить его

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)