×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Стажер Стажер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2004
    Сообщений
    124

    Первичный документ при списании товаров

    Розница на УСН. Списание покупных товаров после их продажи идет по методу расчета доли оплаченных поставщикам товаров в общей стоимости товаров, еще не признанных расходом. При списании я не могу точно знать товар из какой накладной от данного поставщика продан. Что надо указывать в КДиР в графе дата и номер первичного документа? Или необходимо привязывать проданный товар к конкретной накладной? Складская программа считает среднюю себестоимость.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Для 1С программистом написан Документ-расчет ежемесячный как Закрытие месяца.
    В нем расчитывается реализованная торговая надбавка и Признание расходов по оплате товаров поставщику. Номер этого документа я указываю в КнигеДиР и признаю расход одной суммой в конце месяца...
    Может кто придумал что-то лучше?

  3. #3
    Стажер Стажер вне форума
    Клерк
    Регистрация
    03.02.2004
    Сообщений
    124


    Я тоже программно рассчитываю стоимость в расход, составляю бухгалтерскую справку-расчет и ее пишу в КДиР. Но у меня возникли сомнения по поводу того, что это первичный документ.

  4. #4
    OlgaK OlgaK вне форума
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Бухгалтерская справка - первичный документ.
    Приложите её к Учетной политике. Пусть будет!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)