Уважаемые клерки, ответье пож-ста на мои "глупые" вопросы
Я комиссионер
004-получили товар
на другой день отгрузили покупателю (реализация товаров и услуг)
Д 62.01 - К 76.09,
мы СФ покупателю, нам СФ от комитента
004- списан товар
через месяц Д 51- К 62 получена оплата (100%) от покупателя
Провели Отчет кометенту о прдаже 31.03.09
Д 76.09 - К 62.01 комитент зачел аванс от покупателя
Д 62.01 - К 90.01.1 оказание услуг по договору
Д 90.03 - К 68.02 НДС с оказания услуг по договору
Д 76.09 - К 51 плат. поруч. - перечислили комитенту за минусом комис.вознаграж.
Вопросы
1. Надо ли в плат.пор. комитенту выделять НДС
2. Нужно ли заполнять книгу покупок
3. Нужно ли заполнять книгу продаж(отсюда НДС попадает в декларацию 1 кв.)
4. НДС за полученные услуги надо платить в бюджет до 20.04.09
5. Надо ли оформлять Отчет комиссионера о продажах
![]()





Январь, спасибо очень, очень
Не понимаю