×
Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 225
  1. #91
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Да, всегда есть выбор: или нервы, или временная спокойная работа по закрытию периода.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  2. #92
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    250

    Нет доходов

    Часто вижу такой вопрос и удивляюсь глупости проблемы: нет реализации, ну так сделайте ее хоть в последний день квартала, окажите услугу за 1 руб. 20 коп. , дырокол продайте..

  3. #93
    Клерк Аватар для Nadik
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    288
    Для меня вопрос тоже актуальный,провела весь день за прочтением форумов и статей и везде только споры на предмет списывать или не списывать на 97.
    Мне хотелось бы уточнить как технически провести списание на 97 счет (1С7.7)
    44-70 начислила зп
    44-69 налоги
    91-51-банк
    бух справкой закрываю 44 (т.к. не было реализации) 90-44 (на сумму зп+налоги)
    провожу закрытие месяца убрав галочку на "Закрытие счета 44"
    а дальше что?
    в каком моменте и чем закрыть на 97?
    А покупкой товаров как быть?
    Вместо 44-60 сделать 97-60? Так?
    А с НДс как быть чтоб не попал в отчет по НДС?

  4. #94
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Я не знаю, как в других городах, но в Санкт-Петербурге налоговые вызывают для дачи объяснений в случае получения убытков. Поэтому, на мой взгляд, следует в бухгалтерском учете отнести на 97, а в налоговом не показывать в отчетном периоде. В учетной политике предусмотреть метод списания расходов (в течение года, пропорционально выручке или др.). Будут доходы - списывайте.

  5. #95
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    НДС остается на 19, в течение 3 лет организация имеет право предъявить к вычету.

  6. #96
    Клерк Аватар для Nadik
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    288
    следует в бухгалтерском учете отнести на 97, а в налоговом не показывать в отчетном периоде
    НДС остается на 19
    а как технически сделать в программе?

  7. #97
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Я аудитор, а не бухгалтер, поэтому я знаю, как должно быть, но, если программой не предусмотрены такие операции, значит, надо сделать операцию вручную. Насколько я помню, не делается запись в книгу покупок, либо, если программа сделала, можно сделать операцией "сторно" предъявленного НДС

  8. #98
    Клерк Аватар для Nadik
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    288
    я вот не пойму: не делаю книгу покупок, а у меня в НДС в строку 220 попадает сумма НДС к возмещению.
    Сделала расшифровать и оно привязывается к Услугам сторонней организации...
    Вообщем убрала из декларации из 220 строки при помощи того что в книге покупок добавила отрицательную сумму НДС.
    В оборотке сумма НДС висит в Дт19.
    Вот,а потом то,когда появится реализация, как в зад все вернуть и принять эту сумму НДС?

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    Я Вас немного не поняла, в книгу покупок НДС к возмещению попадает? Каким документом у Вас формируются продки Д 68 К 19? Если "Формирование записей книги покупок", то там можно удалить запись, где НДС предъявляется к вычету по конкретному документу "Услуги сторонних организаций".

  10. #100
    Клерк Аватар для Nadik
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    288
    проводки появляются от "Формирование записей книги покупок".только удалить я не сообразила,а добавила еще одну строку с минусом

  11. #101
    Клерк Аватар для Nadik
    Регистрация
    21.07.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    288
    а нельзя все оставить на 44 - не списывать на 90,а потом ломать голову убрать на 97 или не убрать? А?

  12. #102
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    31
    На 44 счете, насколько я помню, может остаться только сумма транспортных расходов. На Вашем месте, я бы сразу при отражении услуг сторонних организаций выбрала счет 97, чтобы получились проводки Д 97 К 60. На 90 в любом случае списывать не надо, можно операцией или бухгалтерской справкой Д 97 К 44.

  13. #103
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Мы производств.фирма. Есть 20 -незавершенка, есть 26- аренда. Показывать убыток не хочу. Не будет ли ошибкой, если я закрою 26 на 20 и оставлю его висеть как незавершенку, а потом спишу когда появиться выручка?
    Не хочу вешать на 97, т.к. пришла к выводу (почитав klerk) что это не РБП (аренда, зпл).

  14. #104
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Не будет ли ошибкой, если я закрою 26 на 20 и оставлю его висеть как незавершенку
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  15. #105
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    а в 1с сумма 26 счета, кот. я закрыла на 20 и хочу предъявить когда появиться выручка, попадает в косвенные расходы декларации по прибыли. Ручками убирать?

  16. #106
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    в НУ убирать не надо.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  17. #107
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    429
    Цитата Сообщение от Делечка Посмотреть сообщение
    в НУ убирать не надо.
    В том то и дело что не хочу убыток показывать, а раз уж у меня все равно есть НЗП, вот и думаю, может все туда ? Хотя это наверное неправильно

  18. #108
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Хотя это наверное неправильно
    А итоги корректировать, в смысле убыток показывать или не показывать, тоже неправильно. И что?
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  19. #109
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    (107)
    Если у Вас по учетной политике директ-костинг, т.е. закрытие сч26 на сч90, минуя 20, то Вы не можете так делать.

  20. #110
    Клерк Аватар для TlOlesya
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    308
    Цитата Сообщение от Елена_М Посмотреть сообщение
    А К ОДНОМУ ТАК И НЕ ПРИШЛИ. КАЖДЫЙ РЕШАЕТ ДЛЯ СЕБЯ. ПОРА ОПРОС ЗАТЕЯТЬ - КТО КАК С УБЫТКАМИ ВОПРОС РЕШАЕТ.
    поддерживаю Елену!!!

  21. #111
    Клерк Аватар для TlOlesya
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    308
    вот у меня строительство, з/п, есн монтажникам начисляла Дт 20 Кт 70,67
    доходов не было и подготовительные работы не велись
    все расходы по 26 счету списала в 91.02, руководствуясь прочитанной информацией: http://www.klerk.ru/articles/?115067
    что делать с 20м счетом? посоветуйте
    еще, что делать с амортизацией ОС основного производства, например, бытовок (вагончиков)

  22. #112
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    счет 20 при отсутствии доходов - незавершенка
    счет 26 нужно закрывать в НУ, а чтобы не было разниц между БУ и НУ, то желательно и в БУ

  23. #113
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    я принимаю все косвенные, а прямые у меня в НЗП числятся в НУ.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  24. #114
    Клерк Аватар для TlOlesya
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    308
    Цитата Сообщение от Делечка Посмотреть сообщение
    я принимаю все косвенные, а прямые у меня в НЗП числятся в НУ.
    а в нзп на всю сумму расходов по 20-му счету или есть методика расчета какая-то?
    и где можно еще это посмотреть, я в этом чайник

  25. #115
    Клерк Аватар для Делечка
    Регистрация
    21.08.2007
    Сообщений
    1,652
    смотря, что у вас на сч.20 накапливается согласно принятой УП. по мне так держать на НЗП только прямые,
    а все, что со сч.23,25,26 на сч.20 попало списывала бы как косвенные.
    Не страшно платить налоги, страшно когда их не с чего платить!

  26. #116
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    В тему подскажите плизззз - в прошлом году были только расходы, вешал их на 97, по итогам года так и остались там висеть. В первом квартале тоже только расходы на 97м. Выручка появилась только во 2 квартале. Прошлогодние расходы я тоже теперь в общей куче с этой выручки минусую?

  27. #117
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Если расходы были связаны с получением данной выручки, то обязательно.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  28. #118
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Прошлогодние расходы я тоже теперь в общей куче с этой выручки минусую?
    на каком основании, простите?
    расходы относящиеся к прошлым периодам вы покажете в текущем???
    Вся ветка об этом... вы б хоть почитали что ли...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  29. #119
    Клерк
    Регистрация
    09.01.2007
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Если расходы были связаны с получением данной выручки, то обязательно.
    Да. В прошлом году,грубо говоря, производили, а продали произведенное тока во 2 квартаде этого.

  30. #120
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    производили, а продали произведенное тока во 2 квартаде этого
    тогда бы это что-то было бы на 43,20 счетах.., а не на 97...
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)