×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Любовь
    Гость

    Поставщики

    Здравствуйте!
    Подскажите как правильно оформить поступление материалов через подотчетное лицо от поставщика .
    Я делаю так:
    1. Документ "Авансовый отчет от 05 С=18000" Дт60/Кт71
    2. Документ "Поступление материалов" от поставщика Дт10/кт 60
    3. Счет-фактура постащика 19/60
    4. Отпуск материала на сторону 20/10.
    Не могу понять где я допускаю ошибку, так как при анализе бух. учета в 1С выдает " по счету 60 отрицательный остаток в рублях".
    ПОДСКАЖИТЕ!
    Поделиться с друзьями

  2. Просто клерк Аватар для Птица
    Регистрация
    01.04.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    476
    А вы когда заполняете авансовый отчет НДС в нем выделяете? Если выделяете, то у вас получается двойная проводка 19 60, т.к. она идет и от авансового отчета и от сч.ф., поэтому и увеличивается задолженность.
    Я для себя взяла за правило: [b:2dfdd868c2]при заполнении авансовых отчетов НДС выделять только если приходуется 10 или 41 (напрямую). Если же приходуется от 60 или 76 счета, то НДС в авансовом отчете не выделять, он выделяется в дальнейшем в поступлении товаров, счете-фактуре и т.д. [/b:2dfdd868c2]

  3. Модератор "Мычатницы" Аватар для Настя
    Регистрация
    22.02.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,500
    Достаточно проводить только накладную. В ней же указывается № и дата счета-фактуры. НДС программа выделяет сама.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)