Мне предыдущий бух передает остатки на 01,01,09 и есть такое по Кт 76 - НДС по неоплач прод-ии
Что это значит? Такое может быть?И что мне с этим делать?![]()
Мне предыдущий бух передает остатки на 01,01,09 и есть такое по Кт 76 - НДС по неоплач прод-ии
Что это значит? Такое может быть?И что мне с этим делать?![]()
Не должно быть таких остатков.
Даже если до 2005 года у вас НДС был "по оплате", то переходный период закончился в 1 квартале 2008, и весь этот НДС (даже если оплаты так и не было) надо было к уплате в бюджет поставить.
Уточненкой пахнет.
А сейчас я могу его перенести как ввод остатков в 1с и поставить к оплате,а как это все документально оформить?![]()
По БУ так и надо - сейчас.
Только если это ошибка имеет налоговые последствия, то уточненку надо за 1 кв. 2008 сдавать. По книге продаж или декларации посмотрите, может, и учтено всё, а только проводки не сделаны.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)