Наша орг-ция купила здание. Договор с МГТС пока не заключила, за нас поэтому платит пока прежний владелец. Потом Он нам ыставляет счета, а мы арендаторам. В связи с этим информация очень запаздывает.
Можно ли отнести фактические расходы , например , февраля, в апреле, так как и мы и соттв. арендаторы только получили документы на оплату по телефонам?
ну никак раньше нельзя.
Может в Учетной политике отдельно прописывать такую ситуацию?

