×
Показано с 1 по 17 из 17
  1. #1
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206

    Расходы в отсутствие деятельности

    ООО, ОСНО. С начала 2009 года деятельности нет, в связи с отсутсвием договоров. Все работники отпущены в отпуск без оплаты. Зарплата начисляется и выплачивается только главбуху и гендиру (+налоги) и есть амортизация по ОС, введенным в экспл. в 2008 году.
    1)Скажите, зарплата в данном случае являестя внереализационными расходами (в б/у)?
    2) в н/у зарплату с налогами надо отнести к "не принимаемым для целей н/у"?
    3) что делать с амортизацией? Она начислялась на сч. 25 в 2008 году. Сейчас же у меня нет базы для распределения сч. 25... На какой сч. надо относить амортизацию?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Со всем вышеперечисленным вроде разобралась. Возник вопрос с обучением.
    Куда деть повышение квалификации сотрудниками? Акты оформлены 1-м кварталом. Если бы была деятельность, я бы отнесла их на сч. 26... А сейчас как?
    По сч. 20 в 1 кв. у меня оборотов нет.
    Может ли быть на конец квартала с-до по сч. 26?

  3. #3
    Novaya Novaya вне форума
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    А доходы хоть какие есть? с чего зарплату и налоги платите ген.директору и гл.бухгалтеру?

  4. #4
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    доходов нет. Все рабочие в отпуске за свой счет. Работают только дир. и бух. Денежка осталась чуть-чуть с прошлого года.

  5. #5
    Novaya Novaya вне форума
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Заработная плату не относят к внереализационным расходам.
    Отнесите на издержки, на 44 счет

  6. #6
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    у нас строительство

  7. #7
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Я сделала проводки Д91.2 (расходы не приним к н/у) К 70,69
    Не знаю на сколько это правильно, но иначе, 26 счет не закрывается...

  8. #8
    Novaya Novaya вне форума
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    В целях бухгалтерского учета зарплата признается расходами по обычным видам деятельности (п. п. 5, 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). В налоговом учете она учитывается в расходах на основании статьи 255 Налогового кодекса РФ

  9. #9
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Хорошо. Вот у меня зарплата директора Д26 К70
    а дальше???

  10. #10
    Novaya Novaya вне форума
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    Общехозяйственные расходы должны ежемесячно списываться. Порядок списания общехозяйственных расходов зависит от того, каким способом формируется себестоимость продукции (работ, услуг)

  11. #11
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    так в том-то и дело, что в УП у меня прописано, что сч. 26 списывается через 20 сч., а не напрямую на 90! Счета 20, также как и сч. 90 у меня нет в 1 кв.09
    или я чего-то не понимаю...

  12. #12
    Novaya Novaya вне форума
    Клерк Аватар для Novaya
    Регистрация
    02.04.2009
    Сообщений
    426
    В конце месяца списывается сумма общехозяйственных расходов и определяется финансовый результат от продажи готовой продукции (работ, услуг):
    Дебет 90-2 Кредит 26
    - включены в себестоимость продаж общехозяйственные расходы;
    Дебет 90-9 Кредит 99
    - отражена прибыль от продажи готовой продукции (работ, услуг)
    или
    Дебет 99 Кредит 90-9
    - отражен убыток от продажи готовой продукции (работ, услуг).

  13. #13
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    минуя сч.20?

  14. #14
    elchel elchel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    45
    налоговая может попросить отнести расходы на 97 счет, т.к. баланс убыточный. Я относила на 97 до тех пор , пока не появилась реализация, писала бухсправку, и списывала в течении 6 месяцев, когда пошла реализация. Два плюса-нет претензий у налоговой и в, конечном итоге затраты попадут в затраты

  15. #15
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    разве можно относить на сч.97, если не определен период начала и окончания списания расходов с него???
    Вы сами определили такой срок? Приказом по предприятию?

  16. #16
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Цитата Сообщение от elchel Посмотреть сообщение
    и в, конечном итоге затраты попадут в затраты
    Меня смущает тот факт, что деятельности нет вообще и когда будет не известно! Налоговая может посчитать эти расходы необоснованными и доначислить налог

  17. #17
    Татьяна07 Татьяна07 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    а что тогда делать с РБП, которые уже списываются? прервать списание что ли?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)