Подскажите, пожалуста, начинающему буху.
При сверке обнаружилось, что в 2006 году при проведении выписки деньги по ФФОМС записали в ТФОМС.
Как перекинуть обратно? Каким числом исправлять? Каким документом?
Подскажите, пожалуста, начинающему буху.
При сверке обнаружилось, что в 2006 году при проведении выписки деньги по ФФОМС записали в ТФОМС.
Как перекинуть обратно? Каким числом исправлять? Каким документом?
неверную проводку отсторнировать и сделать правильную проводку
датой обнаружения ошибки...Каким числом исправлять?бухсправкой.Каким документом?
а сторнировать - какой датой?
этой...датой обнаружения ошибки...
то есть 31.03.09 я могу сделать проводки:
Д 69.3.2 К 51 - 2129,00 сторнирую
Д 69.3.1 К 51 2129,00 делаю правильно .
Так - да???
И никакие декларации и документы переделывать не надо?
Д 69.3.2 К 51 - 2129,00 сторнирую
Д 69.3.1 К 51 2129,00 делаю правильно .
Так - да???
И никакие декларации и документы переделывать не надо?![]()
спасибо, значит я все сделала правильно
УРА!!!
А скажите, пожалуста, тоже по теме исправлений,
по итогам инвентаризации дебиторов-кредиторов 31.12.2008г.
была сделана проводка:
Д 62.1 К 91.1."списание кредит. зад-ти" 1000 и в НУ было отнесено на прочие внереализационные доходы,
а надо было наоборот :
Д 91.2 К 62.1 1000 и отнести к прочим внереализационным расходам.
Как исправить?
Какие документы, декларации надо исправлять?
В декларациях не показываете уплату ТФОМС И ФФОМС.
спасибо, значит уточненки не сдаем, успокоили,
а как с задолженностями?
д.91 к 62 1000 убытки прошлых лет (ошибка)Как исправить?
д 91 к 62 1000 списана задолженностьуточненку по налогу на прибыль за 2008 г.Какие документы, декларации надо исправлять?
А скажите, пожалуста, тоже по теме исправлений,
по итогам инвентаризации дебиторов-кредиторов 31.12.2008г.
была сделана проводка:
Д 62.1 К 91.1."списание кредит. зад-ти" 1000 и в НУ было отнесено на прочие внереализационные доходы,
а надо было наоборот :
Д 91.2 К 62.1 1000 и отнести к прочим внереализационным расходам.
Как исправить?
Какие документы, декларации надо исправлять?
а без уточненки по прибыли - не обойтись?
сумма для нашей организации очень незначительна
если не жалко налога можете оставить так как есть....а без уточненки по прибыли - не обойтись?
Разве можно сторнировать 51 сч??? Столкнулась с аналогичной ситуацией, делала переброску. Сторнировала начисления.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)