сейчас свуожу квартальный отчет и выяснилось, что оказывается существует один не проведенный счет за услуги почты, т.к. директор посчитал, что его надо проводить во время оплаты(((( можно ли его сейчас провести?? дата счета 27.12.2008((((
сейчас свуожу квартальный отчет и выяснилось, что оказывается существует один не проведенный счет за услуги почты, т.к. директор посчитал, что его надо проводить во время оплаты(((( можно ли его сейчас провести?? дата счета 27.12.2008((((
Можно, в НУ не принимаете в 2009г. Если сумма весома для вас, то подайте уточненку за 2008г.
Я вот не поняла только... речь о проведении какого-то счета... счета на оплату или счет-фактуры? знаете ли... тут всякое спрашивают..
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
так счет на оплату вам выставили или у вас акт и с/ф?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
если в НУ не принимать, а с НДС что делать в этом случае?
как же правильно счет за услуги отразить, если он от 2008 г??((( уточненку подавать не хочется
Аноним, как-то вы все счет, да счет...счет за услуги
Акт оказанных услуг должен быть. А счет и выкинуть можно.
вам сказали:
Д91 К60
Д19 К60
Д91 К19
в расходы по НУ не принимать.
это в том случае, если((( уточненку подавать не хочется
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
[QUOTE=Инна_О;52105257]вам сказали:
Д91 К60
Д19 К60
Д91 К19
в расходы по НУ не принимать.
спасибо большое, подскажите пожалуйста, а проводки ДН09 "не учит.для целей налогообл." надо делать???(((
не подскажу, я не в 1С работаю)проводки ДН09 "не учит.для целей налогообл." надо делать???(((
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)