×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32

    Передача полученных давальческих субподрядчику

    Кто-нибудь передавал полученные давальческие материалы дальше субподрядчику? Поделитесь пожалуйста проводками и если кто-нибудь в 1с работает, то как физически передать материалы с 003.01 субподрядчику. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Физически или с 003?

  3. Клерк
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32
    С 003 конечно.
    1.Оприходовала мат-лы на Д 003.01 (субсчет заказчик) (Материалы на складе).
    2. Теперь надо передать субподрядчику К 003.01.(субсчет субподрядчик).
    Так?

  4. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Можно так

  5. Клерк
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32
    А как еще можно?

  6. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Можно сделать 003.1 - принятые в переработку, 003.2 - отданные в переработку. Смотрите, как удобнее в Вашем случае, в Вашей программе, уть ведь не меняется, всё движение за балансом.

  7. Клерк
    Регистрация
    15.03.2009
    Сообщений
    32
    Спасибо за ответ! Работаю в 1с бухгалтерии 8 базовая версия, так в программе предусмотрен и понятны следующие варианты -
    1. Купили сами материалы и передали их субчику.
    2. Получили давальческие и сами их переработали.
    А вот вариант давальческие от заказчика- подрядчику- субподрядчику не отработан.
    Но ничего, где-то ручками проводки пришлось подправить и все получилось. Сделала пока через 003.01, но пожалуй надо попробовать через 003.02 передачу субчику отразить.
    1. Д 003.01(с/с заказчик) - поступили дав. материалы.
    2. К 003.02 (с/с субчик) - переданы материалы субчику.
    3. Д 003.02 (с/с субчик) - приняты мат. после переработки (отчет субчика кс-2)
    4. К 003.01 (с/с заказчик) - списана стоим.-ть дав. мат.-ов. ( наш отчет об использовании, кс-2 ).
    Так по-моему посимпатичнее будет!

  8. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    Скажите пожалуйста я вообще нигде в программе не отражаю принятые давальческие материалы,они же все равно не отражаются нигде в балансе,просто в икселе переделываю накладные генподрядчика на субподрядчика и делаю за них отчет об использованных материалах. Так не верно?

  9. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    Цитата Сообщение от Mina2010 Посмотреть сообщение
    Так не верно?
    По большому счету нарушение методологии бухучета (ст. 120 НК).
    Но это в теории. На практике контроль за материалами у Вас есть.

  10. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Методологически неправильно, вы их в учете не видите

  11. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    за нарушение статьи 120 какие будут санкции?

  12. Клерк
    Регистрация
    31.10.2009
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    8,074
    30 тыс. руб.
    А самостоятельно в НК заглянуть лень?

  13. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    это может проверить только выездная проверка ведь забалансовые нигде не отражаются? Верно?

  14. Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Mina2010, ВЫ упорно ищете повод не делать правильно? Так не делайте, каждый сам отвечает за принятые решения.

  15. Клерк
    Регистрация
    21.04.2010
    Сообщений
    191
    мне просто интересно как это можно проверить? Это может проверить только аудитор и отразить в своем заключении,а как это налоговая проверяет,я просто бухгалтер не так давно и мне это интересно. Сделать не проблема,просто зачем делать лишнее.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)