Кто-нибудь передавал полученные давальческие материалы дальше субподрядчику? Поделитесь пожалуйста проводками и если кто-нибудь в 1с работает, то как физически передать материалы с 003.01 субподрядчику. Спасибо.![]()
Кто-нибудь передавал полученные давальческие материалы дальше субподрядчику? Поделитесь пожалуйста проводками и если кто-нибудь в 1с работает, то как физически передать материалы с 003.01 субподрядчику. Спасибо.![]()
С 003 конечно.
1.Оприходовала мат-лы на Д 003.01 (субсчет заказчик) (Материалы на складе).
2. Теперь надо передать субподрядчику К 003.01.(субсчет субподрядчик).
Так?
А как еще можно?
Можно сделать 003.1 - принятые в переработку, 003.2 - отданные в переработку. Смотрите, как удобнее в Вашем случае, в Вашей программе, уть ведь не меняется, всё движение за балансом.
Спасибо за ответ! Работаю в 1с бухгалтерии 8 базовая версия, так в программе предусмотрен и понятны следующие варианты -
1. Купили сами материалы и передали их субчику.
2. Получили давальческие и сами их переработали.
А вот вариант давальческие от заказчика- подрядчику- субподрядчику не отработан.
Но ничего, где-то ручками проводки пришлось подправить и все получилось. Сделала пока через 003.01, но пожалуй надо попробовать через 003.02 передачу субчику отразить.
1. Д 003.01(с/с заказчик) - поступили дав. материалы.
2. К 003.02 (с/с субчик) - переданы материалы субчику.
3. Д 003.02 (с/с субчик) - приняты мат. после переработки (отчет субчика кс-2)
4. К 003.01 (с/с заказчик) - списана стоим.-ть дав. мат.-ов. ( наш отчет об использовании, кс-2 ).
Так по-моему посимпатичнее будет!![]()
Скажите пожалуйста я вообще нигде в программе не отражаю принятые давальческие материалы,они же все равно не отражаются нигде в балансе,просто в икселе переделываю накладные генподрядчика на субподрядчика и делаю за них отчет об использованных материалах. Так не верно?
Методологически неправильно, вы их в учете не видите
за нарушение статьи 120 какие будут санкции?
30 тыс. руб.
А самостоятельно в НК заглянуть лень?![]()
это может проверить только выездная проверка ведь забалансовые нигде не отражаются? Верно?
Mina2010, ВЫ упорно ищете повод не делать правильно? Так не делайте, каждый сам отвечает за принятые решения.
мне просто интересно как это можно проверить? Это может проверить только аудитор и отразить в своем заключении,а как это налоговая проверяет,я просто бухгалтер не так давно и мне это интересно. Сделать не проблема,просто зачем делать лишнее.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)