Подскажите, плиз!!! По требованию налоговой с р/сч сняли пени по НДС, проводка будет Д91.2 - К 51 или надо начислить, как Д 91.2-К68.2 а потом Д 68.2-К51???
Подскажите, плиз!!! По требованию налоговой с р/сч сняли пени по НДС, проводка будет Д91.2 - К 51 или надо начислить, как Д 91.2-К68.2 а потом Д 68.2-К51???
налоговые санкции относятся в Д 99 и никаких разниц в БУ и НУ не возникает
Нет, к базе по прибыли пени отношения не имеют.
извините, так вид-то какой выбрать? Я выбр. Не прин. для целей налогообложения. Вообще белиберда получилась.
Проводки:
д 91.2 - к 68.2 (операция по треб. май)
д 68.2 - к 51 (выписка июнь)
Он с этой суммы посчитал нал.на приб. и поставил на 99.2.3 (пост.налог.обяз-во)
Elef12, если вы прочтете тему с начала, то увидите, что проводки в Дебет 99 и никакого ПНО не должно быть
по 1С. так не получается.99 анал.счет,он сам собирает все пред.проводки. Я не могу вруч. поставить Д99-К68!
1С пишет, что некорректная проводка и предлагает ее добавитьпо 1С. так не получается.99 анал.счет,он сам собирает все пред.проводки. Я не могу вруч. поставить Д99-К68!
в список проводок.
==
Начисление пени и штрафа оформляется проводкой по дебету счета 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расчеты с бюджетом" (субсчет "НДС", "НДФЛ" или "Налог на прибыль").
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)