Здравствуйте, помогите срочно, пожалуйста! В 4 кв.2008 был произведен взаимозачет с заказчиком, он нам перечислил НДС который мы должны были вернуть, но мы его не вернули, а перечислили в 1 кв 2009 г. . В декларации по НДС за 4 кв. мы должны были указать этот НДС и где?


