В 4 кв.2008 г., нам был перечислен НДС от Заказчика по взаимозачету, но мы его (по техническим причинам) вернули только в 1 кв. 2009 г. Должна ли я указывать этот перечисленный НДС от Заказчика в декларации за 4 кв. 2008 г.?
В 4 кв.2008 г., нам был перечислен НДС от Заказчика по взаимозачету, но мы его (по техническим причинам) вернули только в 1 кв. 2009 г. Должна ли я указывать этот перечисленный НДС от Заказчика в декларации за 4 кв. 2008 г.?



Best regards, Михаил
Ну кто-нибудь, очень срочно надо.
спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)