После переноса из 7,7 Бух. возник вопрос. На конец года (2008) в программе на счете 19,3 числились остатки по определенным счетам-фактурам. После ввода начальных остатков в 8,1 были сделаны (на каждую счет-фактуру по остаткам 19,3) документы "Отражение к вычету НДС" что бы принять к вычету НДС по счетам-фактурам зависшим с 2008 года. НДС к вычету был принят, сделаны соответствующие проводки, в книге покупок отразилась необходимая сумма.
Но почему то данная сумма не подтягивается в декларацию по НДС. В чем может быть проблема??? Помогите пожжжжжалуйста!!!!

