Сразу оговорюсь - разговор идет исключительно про НДС. Прибыль не трогаем.
Итак, в 2008 году пришли авансов на 28 000 000,00 - заплатили НДС, все красиво. Теперь выясняется, что тогда же в 2008 году были сделаны акты (акты делает директор - иностранец и мне их не передел), покупателю тоже было все равно, они на упрощенке, счета-фактуры им не нужны.
Компания - представительство - баланса и всего прочего нет.
Вопрос - перепроводить 2008 год и сдавать уточненки, или, согласно изменениям в законодательстве, раз данные исправления не приведут к доплате налога, я могу все провести текущей датой?!



