клиент переплатил по ошибке сумму под одному счёту, прислал письмо о перезачёте в счет след.отгрузки.. переплата (в 3 тыщи) в марте, в апреле оконч.рассчитались.
При расчёте НДС это аванс получается?
клиент переплатил по ошибке сумму под одному счёту, прислал письмо о перезачёте в счет след.отгрузки.. переплата (в 3 тыщи) в марте, в апреле оконч.рассчитались.
При расчёте НДС это аванс получается?
Учитывать.ИМХО.
а если 100 аванс и отгрузка в одном квартале, как это отразить в декларации?
в разных, предусмотренных для этого,строках
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)