Добрый день,
прошу прощения за повторение тем, но полностью отвечающая на мой вопрос была в 2007 году - с того момена возможно что-то изменилось...
Мы ввезли товар в 1 кв. 2009 г, НДС оплатили тогда же на таможне -
1. когда и как мы можем предъявить к вычету этот НДС (можем ли уже в декларации за 1 кв (по другой фирме был импорт услуг, возмещали сразу за 1 кв и налоговая возвращала, но это были услуги и платили мы НДС соответственно не на таможне, а платежным поручением))
2. и нужно ли для этого какое-то решение налоговой, или просто ставить сумму к вычету?
Поясните, пожалуйста, кто знает, а то сумбур в голове, а с приближением 20 числа он не уменьшается![]()



Решение налоговой нужно ждать, если налог по декларации будет к возмещению, а не к уплате.



?