×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 55 из 55
  1. #31
    Клерк Аватар для Dinchik
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    3,360
    Как мало надо для счастья

  2. #32
    Клерк Аватар для Dinchik
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    3,360
    Почему "хоть что-то" ? Даже обидно. Практически все написала, что надо сделать.

  3. #33
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Dinchik, еще надо придти и все сделать...
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  4. #34
    Еще тупее тупого
    Гость
    Цитата Сообщение от Sa_ Посмотреть сообщение
    Воот..наконецто хоть что то нужное написали ))
    Если у Вас 1С:Бухгалтерия 8, то может и не надо кодировать - только настройки изменить.
    Но тогда сначала у буха узнайте, как называется программа и какие проводки на какие нужно поменять.

  5. #35
    Клерк Аватар для Dinchik
    Регистрация
    14.11.2008
    Сообщений
    3,360
    Да в Комплексной 7-ке тоже не в конфигураторе бух.проводки настраиваются. А на основании проводок по регистрам в справочнике.

  6. #36
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Пример Нужна помощь Программа 1С:Предприятие 8.1.
    НДФЛ начисляется проводкой Д70 К68.1. Мне (точнее моему главбуху) нужно, чтобы формировалась проводка Д70.1 К68.1. Как это поменять?
    Спасибо

  7. #37
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    А закаким введены субсчета к 70 счёту?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  8. #38
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    70.1 - начисления по зарплате.
    70.2 - начисления дивидендов.
    Повторю, так удобно главбуху и не в моей компетенции с ней спорить

  9. #39
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > Повторю, так удобно главбуху и не в моей компетенции с ней спорить

    Тогда дорабатывайте документ начисление з/п и закрытие месяца. Они Ваши субсчета не понимают. Но помните про обновления.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #40
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Да я так и делаю. Но дело в том, что для начисление самой з/п я без проблем исправила, чтобы подставлялся 70.1. Стало гораздо проще. А вот для налога где поменять не знаю

  11. #41
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > А вот для налога где поменять не знаю

    Вызовите франч, он вам всё быстро "нарисует".
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  12. #42
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Круто Отличный совет Спасибо
    А может есть еще варианты?

  13. #43
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > А может есть еще варианты?

    Ну если Вы не знаете, вам "за спасибо модуль здесь нарисовать", Вы его "не туда вставите"?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #44
    Аноним
    Гость
    конфигурация-открыть конфигурацию-операция-редактировать операции документов-разрешить

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    139
    зачетный тред
    поржала

  16. #46
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    ZloiBuhgalter, молодец, Вы показали себя ОЧЕНЬ умным, знаете много умных слов... Хотя совсем необязательно гнуть пальцы, можно просто сказать, что мою проблему не решить без внесения изменений в программный модуль (если это, конечно, так)

  17. #47
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > можно просто сказать

    А я разве не написал?

    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    >
    Тогда дорабатывайте документ начисление з/п и закрытие месяца. Они Ваши субсчета не понимают. Но помните про обновления.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  18. #48
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Trini, а вы посмотрите сначала каким документом делаются "неправильные" проводки, там значит и менять надо.... но я бы тоже посоветовала вам убедительнее поговорить с главбухом и донести до нее - во что вы ввязываетесь....для учета дивидендов ей вполне хватит нового вида начислений
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  19. #49
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Tortilla, уже говорила. Она по Оборотно-сальдовой ведомости по счетам 70.1 и 70.2 смотрит операции соответственно по з/п и по дивидендам.

  20. #50
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    ну а так будет смотреть по ОСВ по счету 70 в разрезе видов начислений... никакой разницы, а насколько многих проблем она избежит!
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  21. #51
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Простите за глупый вопрос... А это как сделать?

  22. #52
    vdi1950
    Гость
    Цитата Сообщение от Sa_ Посмотреть сообщение
    Если меня попросили рассказать как ловить рыбу например я не стал бы тратить время и нервы спрашивая ( а какую рыбу ? как ловить сетью руками ? ногами ? ночью днем вечером ? и тд )
    Просто бы вкратце рассказал ...берешь удочку бамбуковую.. копаешь червей идешь рано утром на речку насаживаешь червя на крючок ( вот так..показываю ) и ловишь рыбу ! Но обязательно смотри на поплавок ! (вот это поплавок, показываю ) .....
    Таким способом осетра вы никогда не поймаете.

  23. #53
    Аноним
    Гость
    Trini, Отчеты-ОСВ по счету-период...-вид субконто2 виды начислений

  24. #54
    Клерк Аватар для Trini
    Регистрация
    22.11.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    182
    Так вот субконто выбрать и не могу В плане счетов субконто 70 только Работники

  25. #55
    Аноним
    Гость
    Trini, зайдите в операции-план счетов-найдите 70 счет, там должны быть указаны использующиеся субконто: субконто1 - сотрудники, субконто2 - виды начислений

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)