Нам поставщик (нерезидент) возместил на валютный счет расходы на сертификацию, т.е. У нас в контракте написано "расходы по сертификации 100% несет поставщик" он нам перечислил сумму в евро, а мы оплачиваем счет центра сертификации (ЦС). Все документы ЦС выставляет на наше имя.
вопрос:
1. Полученные от ин.поставщика деньги считаются выручкой, а услуги по сертификации расходом, тогда НДС нужно начислять (а надо ли его вообще начислять)?
или
2. Полученные от ин. поставщика деньги возмещение и сертификация -не расход ( т.е. через сч.76), это реально по нашей ситуации, но у нас нет с ними посреднического договора и они соответственно не платят нам никаких вознаграждений?



Ответить с цитированием
