БУХ 7.7 505
аванс оплачен, с-ф получена, проведена,
попала в книгу покупок, попала в декларацию по стр.220
услуга получена, в книге продаж есть запись (восстановление НДС с предв. оплаты),
но в декларацию по НДС эта сумма не попадает
стр. 210 не идет как раз на сумму восстановления
Подскажите, хотя бы, в какую строку декларации эту сумму вписать



