Здравствуйте. Подскажите на какой счет отнести уплаченные по требованиям таможни доп. таможенные платежи (которые начислили нам согласно решения о классификации товаров в соот. с ТН ВЭД). Товар поступил в 2008г. Доплата была частично в 2008г. и в 2009г.
Решение о классификации оспаривали в суде (дошли до кассации), но дело проиграли. Настало время отразить все доплаты в учете. Какой лучше датой отразить доначисление тамож. платежей и на какой счет (получаются убытки прошлых лет)?

Ответить с цитированием