×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175

    Вычет НДС с полученных авансов 1с 8.1 УПП

    Формировние записей книги покупок. Закладка "Вычет НДС с полученных авансов" заполняется не полностью. Попадают только суммы, этого года. Остатки на начало года не попадают. (В Документах реализации авансы зачитываются правильно).
    Ввод начальных остатков делали так: 1. Ввод остатков по взаиморасчетам с покупателями. 2 ввод начальных остатков по НДС.
    Пробовала заполнить документ "регистрация оплат от покупателей для НДС". В него попадает только 1 сумма из остатков, она же потом попадает и в формирование. Ввод остатков по этой сумме ничем не отличается от всего остального, но почему остальное таким образом не подтягивается не понятно..
    В учётной политике (бух) Определение и зачет авансов производится при проведении документов.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    В поиск!
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  3. #3
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    в поиск по форуму? в похожих темах, которые нашла, подсказок для своего вопроса не увидела.

  4. #4
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    да собсно кто угадает как вы остатки ввели и что сделали неправильно?
    Зачет аванса в регистрах есть?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  5. #5
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    есть

  6. #6
    Клерк Аватар для Natalia K.
    Регистрация
    18.09.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175
    Цитата Сообщение от Natalia K. Посмотреть сообщение
    1. Ввод остатков по взаиморасчетам с покупателями. 2 ввод начальных остатков по НДС.
    П
    В этих документах в графе Документы оплаты "документы расчетов с контрагентом (ручной учёт)" для одного и того же аванса разные. Получается сначала вводился документ при вводе остатков по взаиморасчетам, а потом, когда вводили остатки по НДС, то этот документ создавался автоматически, на основании данных о ранее выданной счета-фактуре. Не знаю понятно ли объяснилась. Но вообще это играет роль или теперь нужно в остатках по взаиморасчетам поменять документ?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)