Поставщику в марте 2009г переданы вексели третьего лица (не банк) в оплату товара. Переданы как аванс под последующую поставку. Товар приедет только в апреле.
Векселя нами получены в счет оплаты товара, проданного еще в 2008г. Могу ли я считать, что данные правоотношения с моим поставщиком возникли в 2009г, не перегонять НДС и т.к. векселя переданы авансом, соответственно, оплачены и могу спокойно брать НДС в зачет?
Если могу, тогда что должно быть в поле п/п в приходных счетах-фактурах?



, передачу векселей как оформляете?
