×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93

    Вопрос Расходы, связанные с открытием фирмы

    У нас ОСНо, 2 чел. Расходы по открытию фирмы относила на 26 сч. При расчете налога на прибыль они занижают налогооблагаемую прибыль или нет? И кк сделать правильно?
    И еще вопрос. В чеках выделенный НДС относила на 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения. Так получается я тоже не могу занизить на их сумму прибыль.
    Подскажите, пожалуйста, запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Что такое
    Расходы по открытию фирмы
    ?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    В чеках выделенный НДС относила на 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения. Так получается я тоже не могу занизить на их сумму прибыль.

  4. #4
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Расходы на изготовление печати, заверение у нотариуса, госпошлина- расходы на открытие фирмы.
    FM можно словами без смайликов.

  5. #5
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если словами то да...

  6. #6
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Расходы на изготовление печати, заверение у нотариуса, госпошлина- расходы на открытие фирмы.
    можно принять для налога на прибыль.

  7. #7
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    FM , а я прочитала по форумам, что нет. Что все расходы, связанные с регистрацией фирмы, до даты её регистр. не приним. Вот ... и как быть?

  8. #8
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    все расходы, связанные с регистрацией фирмы, до даты её регистр. не приним.
    Расходы ДО регистрации не просто непринимаемые, это вообще не ваши расходы.

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    до даты её регистр. не приним. Вот ... и как быть?
    Не вводить новые данные. Где это условие в Вашем вопросе #1?
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    А подскажите каккой проводкой списать НДС выдел. в чеках, чтобы он не влиял на налогооблагаемую прибыль? У нас налог. учет = бухг.

  11. #11
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    А подскажите каккой проводкой списать НДС выдел. в чеках, чтобы он не влиял на налогооблагаемую прибыль?
    91.2 - 19
    У нас налог. учет = бухг.
    Придется смириться, что теперь не равен.

  12. #12
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Д 91.2 к 19 в аналитике как неучитываемые для налогообложения.

  13. #13
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Январь. Это все так и делала: 91,2 19.
    Но получается , что прочие расходы уменьшают налогооблаг. базу. И мне придется при исчислении налога на прибыль, в прочих расходах не учитавать этот НДС.
    А что нет такой проводки, чтобы сравнять учет...

  14. #14
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    Но получается , что прочие расходы уменьшают налогооблаг. базу
    Так сделайте, чтобы не получалось. (в 1с, например, есть возможность сказать, что какой-либо расход не уменьшает налоговую прибыль) БУ отдельно, НУ отдельно
    И волшебной проводки нет, если только проводки по ПБУ 18 для учета налога на прибыль. Если применять должны, то постоянное налоговое обязательство надо начислить.

  15. #15
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Если не жалко знаний, то подскажите...
    Я правильно понимаю..., если организация создана в нояб. 2008г.Деятельность начала вести с янв. 2009г.
    За январь выручка 235000,
    в феврале - 869550,
    в марте - 1060000
    То с апреля месяца мы должны перейти на уплату ежемесяч. авансов. платежей (п5 ст 287 НК)???

  16. #16
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    То с апреля месяца мы должны перейти на уплату ежемесяч. авансов. платежей (п5 ст 287 НК)???
    Должны. (без НДС выручку считали?)

  17. #17
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Да. Выручка-НДС. А надо с НДС???

  18. #18
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Да???

  19. #19
    FM FM вне форума
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    не надо с ндс...

  20. #20
    Январь Январь на форуме
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,700
    Нет, надо как раз без НДС. Я так, на всякий случай спросила

  21. #21
    Спектр Спектр вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Спасибо!!! всем

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)