×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93

    Вопрос Расходы, связанные с открытием фирмы

    У нас ОСНо, 2 чел. Расходы по открытию фирмы относила на 26 сч. При расчете налога на прибыль они занижают налогооблагаемую прибыль или нет? И кк сделать правильно?
    И еще вопрос. В чеках выделенный НДС относила на 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения. Так получается я тоже не могу занизить на их сумму прибыль.
    Подскажите, пожалуйста, запуталась.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Что такое
    Расходы по открытию фирмы
    ?
    Best regards, Михаил

  3. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    В чеках выделенный НДС относила на 91.2 - не принимаемые для целей налогообложения. Так получается я тоже не могу занизить на их сумму прибыль.

  4. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Расходы на изготовление печати, заверение у нотариуса, госпошлина- расходы на открытие фирмы.
    FM можно словами без смайликов.

  5. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    если словами то да...

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Расходы на изготовление печати, заверение у нотариуса, госпошлина- расходы на открытие фирмы.
    можно принять для налога на прибыль.

  7. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    FM , а я прочитала по форумам, что нет. Что все расходы, связанные с регистрацией фирмы, до даты её регистр. не приним. Вот ... и как быть?

  8. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    все расходы, связанные с регистрацией фирмы, до даты её регистр. не приним.
    Расходы ДО регистрации не просто непринимаемые, это вообще не ваши расходы.

  9. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    до даты её регистр. не приним. Вот ... и как быть?
    Не вводить новые данные. Где это условие в Вашем вопросе #1?
    Best regards, Михаил

  10. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    А подскажите каккой проводкой списать НДС выдел. в чеках, чтобы он не влиял на налогооблагаемую прибыль? У нас налог. учет = бухг.

  11. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    А подскажите каккой проводкой списать НДС выдел. в чеках, чтобы он не влиял на налогооблагаемую прибыль?
    91.2 - 19
    У нас налог. учет = бухг.
    Придется смириться, что теперь не равен.

  12. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Д 91.2 к 19 в аналитике как неучитываемые для налогообложения.

  13. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Январь. Это все так и делала: 91,2 19.
    Но получается , что прочие расходы уменьшают налогооблаг. базу. И мне придется при исчислении налога на прибыль, в прочих расходах не учитавать этот НДС.
    А что нет такой проводки, чтобы сравнять учет...

  14. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Но получается , что прочие расходы уменьшают налогооблаг. базу
    Так сделайте, чтобы не получалось. (в 1с, например, есть возможность сказать, что какой-либо расход не уменьшает налоговую прибыль) БУ отдельно, НУ отдельно
    И волшебной проводки нет, если только проводки по ПБУ 18 для учета налога на прибыль. Если применять должны, то постоянное налоговое обязательство надо начислить.

  15. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Если не жалко знаний, то подскажите...
    Я правильно понимаю..., если организация создана в нояб. 2008г.Деятельность начала вести с янв. 2009г.
    За январь выручка 235000,
    в феврале - 869550,
    в марте - 1060000
    То с апреля месяца мы должны перейти на уплату ежемесяч. авансов. платежей (п5 ст 287 НК)???

  16. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    То с апреля месяца мы должны перейти на уплату ежемесяч. авансов. платежей (п5 ст 287 НК)???
    Должны. (без НДС выручку считали?)

  17. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Да. Выручка-НДС. А надо с НДС???

  18. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Да???

  19. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    не надо с ндс...

  20. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Нет, надо как раз без НДС. Я так, на всякий случай спросила

  21. Клерк
    Регистрация
    27.10.2008
    Сообщений
    93
    Спасибо!!! всем

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)