Подскажите, пожалуйста. Поставщик находится в другом городе, отправлял материалы (как указано в перичных документах) 27.12.2008 г.,но фактически поступили они в январе 2009 года, когда отчетноть уже была сдана. переданы в производство и реализация объекта (строительство) была в 1 квартале 2009 г. В журнале глав бух сказано, что затраты, которые относятся к прошлому году, отразить в составе внереализационных расходов как убытки прошлых лет. Дело в том, что мы же сначала приходуем материалы (т.е на 10 счет) только потом передаём в производство (в обычном режиме на 20 счет). А как быть здесь отнести на 91 или на 20 при списании в производство, хотя фактически документы прошлым годом, но есть подтверждение о доставке в этом году.


Ответить с цитированием
