×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. #1
    Аноним
    Гость

    1c 8.1 Бух. предприятия, проблема закрытия 20 счета

    Здрасте! При закрытии 20 счета выдает:
    "Проведение документа: Закрытие месяца 00000003 от 31.03.2009 23:59:59
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета: 20.01.
    Подразделение: ---------------------.
    Номенклатурная группа: -------------.
    База распределения: плановая себестоимость продукции.

    Подскажите как быть в этой ситуации?!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    Таже ерунда и у меня. пыталась найти по справке, но видимо не корректно задаю вопрос. Где находится этот справочник???? база распределения косвенных расходов понятно. а База распределения прямых расходов???? Где заполняют статьи затрат на производство????

  3. #3
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Значит у вас не было реализации в этом месяце по данной номенклатуре. Проверяйте.
    Подпись отключена за неуплату

  4. #4
    Шанти
    Гость
    бывает такое, что расходы по основному производству есть, а доход в этом квартале не предвидится. В этом случае надо сделать документ на реализацию на 1 копейку, тогда 20 счет закроется

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    в том то все и дело, реализация была

  6. #6
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Значит проверяйте та ли номенклатура была реализована, по какой затраты собраны на 20
    Подпись отключена за неуплату

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    реализована та номенклатура.

  8. #8
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    а субконто по 20 все заполнены?
    Подпись отключена за неуплату

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    где это заполняют? (прошу прощения , несколько раздражена, не совсем хорошо знаю эту программу)

  10. #10
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Ну вот в том документе, где вы затраты ставите на 20 счет - поступление товаров и услуг, начисление з/п или что там у вас еще. Сделайте оборотку по 20, там увидите если что-то не заполнено.
    Подпись отключена за неуплату

  11. #11
    Клерк Аватар для Кошка-мошка
    Регистрация
    04.07.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    30
    sigma, при заполнении документов "Реализация ТиУ" (или Акт производственных услуг, или Отчет производства за смену смотря чем вы занимаетесь) и "Поступление Т и У" максимально заполняйте все строки. В номерклатуре тоже дожно быть прописано к какой номенклатурной группе принадлежит Товар или Услуга.
    Субсчета находятся в следующих колоночках после колонок со счетом.
    При Реализации счет доходов укажите 90.01, счет расходов 90.02 и субконто Основная номенклатурная группа (у меня так к примеру).
    При поступлении ТиУ счет затрат 20.01, подразделение основное, основная номенклатурная группа.
    Я еще сделала в учетной политике, что учет ведеться с использованием счета 40. И все хорошо закрылось.

  12. #12
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    У меня без 40 чудесно закрывается. И группа не одна номенклатурная.
    Подпись отключена за неуплату

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    спасибо, я уже все просмотрела (согласно справке), перепровела док-ты. И он мне пишет при закрытии месяца:
    Проведение документа: Закрытие месяца Сок00001 от 30.04.2009 23:59:59
    Не установлен порядок подразделения Администрация
    для закрытия счетов, используемый при расчете стоимости продукции.
    Порядок устанавливается документом "Установка порядка
    подразделений для закрытия счетов"
    Проведение документа: Закрытие месяца Сок00001 от 30.04.2009 23:59:59
    Нет базы распределения прямых расходов:
    Счет учета: 20.01.
    Подразделение: Основное производство.
    Номенклатурная группа: Производство мебели.
    База распределения: плановая себестоимость продукции.

    вот гадство то. руками быстрее закрою.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    на 20, все номенклатура при оборотке есть. просто не списывает. что то гдето я галочку не поставила. вот где. новая программа это пока сложно.

  15. #15
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Ну насчет порядка подразделений - зайдите в этот документ и установиет прядок. Предприятие - учетная политика-установка порядка подр-й. А вторая ошибка- значит все-таки не связывает он вашу номенклатуру. Реализацию тоже по производству мебели делали?
    Подпись отключена за неуплату

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2007
    Сообщений
    208
    да да да

  17. #17
    Клерк Аватар для tinkaer
    Регистрация
    27.09.2007
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,728
    Ну чудес то не бывает, все причины вам уже рассказали, ищиет и обрящете, сама вчера полдня с ним воевала, с 20 счетом, тоже тока с нового года на 8, и ничего, закрылся как миленький
    Подпись отключена за неуплату

  18. #18
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Народ, а у вас 20 счет закрывается по статьям затрат или одной общей суммой?

  19. #19
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    одной общей суммой

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    25.07.2009
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    25
    проверьте третье субконто по 20 счету и по 90. Если они не совпадают 20-ка не закроется.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    1с Бух ред.1.6(1.6.17.4). Наша организация:
    1) выпускает продукцию с применением счета 40;
    2) осуществляет монтажные работы.
    При проведении документа "Закрытие месяца" по выполненным монтажным работам также создаются проводки:
    Д 90 К 40 Выпуск по фактической стоимости
    Д 40 К 20 Отклонение
    Будьте добры, подскажите, как избавиться от этих проводок в части выполненных работ?

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Учетная политика - Производство - Счета 20, 23 - Распределение расходов... Для услуг сторнним заказчикам - По выручке.

  23. #23
    Клерк Аватар для А.ша
    Регистрация
    29.11.2008
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    1,213
    Будьте добры, подскажите, как избавиться от этих проводок в части выполненных работ?
    А какие проводки вы хотите видеть?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Климов Сергей Посмотреть сообщение
    Учетная политика - Производство - Счета 20, 23 - Распределение расходов... Для услуг сторнним заказчикам - По выручке.
    Установила "по выручке", перепровела документы, всё равно по выполненным работам при закрытии месяца делает проводки со сч.40

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от А.ша Посмотреть сообщение
    А какие проводки вы хотите видеть?
    Мне не нужны проводки со счетом 40 при выполнении работ.
    Нужно, чтобы были:
    Д 62 К 90 Реализация
    Д 90 К 20 Списание затрат
    Получается в 1С 8.1, если указать в учетной политике "с использованием счета 40", то и при оказании услуг, и при выполнении работ, и при изготовлении продукции будут при закрытии месяца проводки со сч.40?
    Последний раз редактировалось tcherri; 17.08.2009 в 15:14.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    01.06.2005
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    8,186
    Цитата Сообщение от tcherri Посмотреть сообщение
    Мне не нужны проводки со счетом 40 при выполнении работ.
    Нужно, чтобы были:
    Д 62 К 90 Реализация
    Д 90 К 20 Списание затрат
    Получается в 1С 8.1, если указать в учетной политике "с использованием счета 40", то и при оказании услуг, и при выполнении работ, и при изготовлении продукции будут при закрытии месяца проводки со сч.40?
    Оказание услуги каким документом оформляете? Чтобы не было проводок по 40 счету используйте "Реализацию товаров и услуг".

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    Когда я создаю документ "Реализация товаров и услуг" проводок по 40 счету нет. А документом "Закрытие месяца" создаются проводки:
    Д 90 К 40 Выпуск по фактической стоимости
    Д 40 К 20 Отклонение

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2007
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от tcherri Посмотреть сообщение
    Когда я создаю документ "Реализация товаров и услуг" проводок по 40 счету нет. А документом "Закрытие месяца" создаются проводки:
    Д 90 К 40 Выпуск по фактической стоимости
    Д 40 К 20 Отклонение
    Причем эти проводки на одинаковую сумму.
    Документом "Требование-накладная" списываю мат-лы на вып. работы:
    Д 20 К 10 150 000
    Документ "Закрытие месяца" создает проводки:
    Д 40 К 20 150 000
    Д 90 К 40 150 000
    Наверно, где-то в настройках что-то не так?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    22.04.2010
    Сообщений
    1
    Вы когда приходуете услуги вы заполняете субконто?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)