Скажите, пожалуйста, у меня в оборотке налог на прибыль стоит уплаченный на 68.04.1 (расчеты с бюджетом, по Д) и начисленный - на 68.04.2т (расчет налога на прибыль). 1С в баланс ставит эти суммы, соответственно, в активе и пассиве. Причем они нарастают и получается что через 3 года у меня будут сумсшедшие цифры в балансе в дебиторке и кредиторке. Как привильно составить баланс - указывать только сальдо по 68.04? Или в актив и пассив разносить развернутое сальдо (тогда потом что?). И вообще, может закрыть эти субсчета между собой?


Ответить с цитированием
