×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. Клерк Аватар для Тайсона
    Регистрация
    16.09.2007
    Адрес
    г.Саратов
    Сообщений
    74

    Помогите Помогите разобраться!

    Мы, подведомственное учреждение, получили от другой подведомственной организации в нашей системе материальные запасы - автошины. Но они по другому разделу (подразделу). У нас 0310 а нам передают по накладной по 0309. Можем ли мы принять их и как правильно отразить в учете? Есть ли какие регламентирующие документы? А как пойдет 125 форма? Нам сказали что мы можем принять, но как мы ведь по другому разделу идем? Совсем запуталась. Помогите кто знает!
    Поделиться с друзьями
    Не совсем новичок

  2. Аноним
    Гость
    насколько я понимаю, но 125 форма должна закрываться, это означает, то что они вам передали по кбк и по суммам должно совпадать с тем что вы у себя приняли, но еще посмотрите внимательно прочитайте сам приказ
    п.36 (Приказ от 24.08.2007 № 72н«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»)
    Главный распорядитель средств бюджета составляет сводную Справку (ф. 0503125 по коду счета 030404000) на основании консолидированных Справок (ф. 0503125 по коду счета 030404000) и Справок (ф. 0503125 по коду счета 030404000), представленных соответственно распорядителями и получателями средств бюджета, путем суммирования одноименных показателей по строкам и графам отчета.

  3. Клерк
    Регистрация
    27.12.2008
    Сообщений
    2,167
    Ну и что вам мешает учитывать их по тому КБК по которому их вам передали? У нас этих КБК штук 7 и все нормально...
    Вот если бы у вас они шли на модернизацию тогда еще нужно было бы голову ломать а так вообще проблемы не вижу...

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    но еще посмотрите внимательно прочитайте Приказ от 24.08.2007 № 72н«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
    на год, однако с документиком опоздали ) 128н от 13.10.08 уже свой век доживает

  5. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Тайсона, а юр. лица разные? и ОС бюджетное или нет ? по "1" передают или по "2" ?

  6. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    Принятие к бюджетному учету по сформированной стоимости безвозмездно полученных объектов основных средств отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" и кредиту счетов 030404310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств" (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств), 040101180 "Прочие доходы" (в рамках движения объектов между ...учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках приносящей доход деятельности)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)